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生产企业,购进水杯金额20万,进项13万,出口水杯出口额FOB价30万,请问出口对应的进项13万,做免税处理,申报增值税时,需要把13万做进项税额转出吗?该在附表二中哪一栏填写

2025-11-07 17:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-07 18:02

填在第14栏,用于免税项目

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快账用户8106 追问 2025-11-07 18:05

账面处理的话,把对应的进项转到成本里面吗

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齐红老师 解答 2025-11-07 18:07

是的,直接做不抵扣勾选,做成本

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你好,正在解答中 ,做好发给你,请稍后
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