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老师,我单位是个体工商户,个人经营所得是在电子税务局申报,季度核定是九万元,本季度开票金额为98308.51元,增值税是全免的,但是个人经营所得本应该是有税的,但是我填上数了本期应补退金额是零,怎么回事
个体户上个季度是查账征收的,这个月开始已经核定了定期定额征收,所有税都是季度申报,月销售额定的是3万,那如果我这个月只开了2万的发票,需要交什么税吗?季度申报的时候要申报什么税?如何申报呢?
老师,我们是家小规模企业,这个季度(4季度)没有开票 但是有8万的收入,申报增值税的时候应该填 应征增值税不含税销售额(3%) 这栏的 本期数 是吗?然后根据最新政策,一个季度45万以下收入的小规模纳税人可以免增值税。那 申报表10行 小微企业免税销售额 是不是也 填 8万? 还有11行 未达到起征点销售额,这个是什么?我应该填哪个?
老师好,我们是小规模纳税人,上个季度增值税申报了一笔未开票收入15万。这个季度按客户要求补开了发票15万,我们今天在系统报税时,把这15万从这个季度的销售额中减去后,结果系统提示,说销售额小于税控盘的开票金额,这种情况会有什么问题吗?能不能继续申报?
老师,我公司是贸易类出口退税企业,去年12月开了出口发票。但今年发现其中有一个商品金额10万退税率为0,应按内销开具发票,可我当时开的是0税率发票,现在要回去更正申报表的话,免税金额那里怎么填呢,扣除掉这10万吗,内销这10万按不开票申报?
老师你好,公司是一般纳税人,之前进货是分录是借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额,没有认证,现在要认证怎么做分录
老师,请问要给公司估值应该怎么看
补缴往年小规模30万内减免的增值税,往年已经做了营业再外收入,现在要补交怎么做分录?
老师,麻烦问一下,去年8月开票,9月红冲的,原来会计根本没入账,我现在开票,银行存款对不上,他之前也没做预收账款,我应该怎么办,现在考虑的是勾稽关系,因为没有银行流水入账,能不能确认收入,如果确认收入那银行存款就对不上账了,因为没有这笔款入账,如果不做账,那税务已经开票报表怎么申报
老师您好我想问一下,销售货物退货我应该怎么给他开具发票
请问老师,我们用的财务软件是金蝶旗舰版,产品入库成本需要手动录入,那产品销售出库成本软件自动计算吗?
老师,老板开回来的餐饮普通发票怎么做账
请问老师,我司9月核算产品入库成本时,每套产品多核算成本2元(包含了料、工、费),假设9月销售出库的产品全部为9月入库产品,那么9月销售出库产品营业成本每套也多核算了2元,是吗?
公司要开承兑100万,公司存了50万到保证金账户,这种如何入账
请问老师我们老板开了一个粮食烘干塔一般纳税人,今年老板自己要种地,从对公在粮资商店买玉米种子,对方给开发票,我们怎么做会计处理
您好,3季度电商销售不能按52万申报要按62万含税总额算不含税销售额申报,一般纳税人按620000÷1.13≈548672.57元算总不含税销售额、销项税额71327.43元,小规模纳税人按620000÷1.01≈613861.39元算总不含税销售额,已开票10万和未开票52万都要算进总销售额,申报表中分别填在对应开票栏和未开票栏,若10万是往期补开发票,需在本期未开票栏填负数冲减对应不含税金额避免重复计税,会计分录借应收账款/银行存款620000贷主营业务收入(一般纳税人548672.57/小规模纳税人613861.39)贷应交税费—应交增值税(销项税额/应交增值税)(一般纳税人71327.43/小规模纳税人6138.61)。