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老师,麻烦问一下,去年8月开票,9月红冲的,原来会计根本没入账,我现在开票,银行存款对不上,他之前也没做预收账款,我应该怎么办,现在考虑的是勾稽关系,因为没有银行流水入账,能不能确认收入,如果确认收入那银行存款就对不上账了,因为没有这笔款入账,如果不做账,那税务已经开票报表怎么申报

2025-11-08 10:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-08 10:53

你好 自己开出去的发票

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对的,是的,是这么做的也可以, 你提前收取的业务没有发生应收账款在贷方有余额,不就是表示提前收到的?
2023-03-16
你好   你做无票收入处理哈。 不是挂预收账款。  要做收入处理的。           你销售发货出去就得做收入 结转成本了。   
2021-04-01
你好,对的,是的不一致的,你把这个以前年度损益调整改成主营业务收入。
2023-02-14
预收的这一部分货物发出去了没有?
2023-12-05
同学你好, 这个的话建议税局的也更正了,不然还得按照错的来做
2020-08-27
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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