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公司前财务把所有费用都入其他应付款,这是什么用意?

2025-11-08 08:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-08 08:18

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-11-08 08:20

您好,前财务这么干,大概率是图省事或者根本不懂账,把 其他应付款 当成了个筐,啥费用都往里塞,这会导致账目一团糟,根本看不出公司真实花了多少钱,赚了多少钱。这种做法虽然没直接虚增利润,但会引来税务局查账,因为科目乱用本身就是个大红灯号,而且如果 其他应付款 里挂了老板的借款一直不还,那笔钱年底就要算成公司收入交企业所得税,比如挂了100万没还,就要补交100万*25%=250000元的税。所以这既不规范,风险又高,咱接手后最好尽快把这些乱账按规矩调整到管理费用、销售费用这些正确的科目里去

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快账用户5635 追问 2025-11-08 08:25

这些入借方其他应付款科目在月末报表里怎么提现?

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齐红老师 解答 2025-11-08 08:31

这是往来科目,就是在负债表的其他应付款里

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快账用户5635 追问 2025-11-08 08:58

公司之间的往来款入什么科目?

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快账用户5635 追问 2025-11-08 08:58

从中国银行转到民生银行,要怎么入科目?

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齐红老师 解答 2025-11-08 09:00

您好,如果是主营业务的买卖,是应付和应收,一般的收付是其他应收应付 借:银行 -民生   贷:银行-中行

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快账用户5635 追问 2025-11-08 09:01

发放工资?

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齐红老师 解答 2025-11-08 09:02

不对,工资是应付工资 一、计提工资时 (社保计提:单位的计提,个人的不计提。) 1、计提工资 借:XX费用(管理/销售等)-工资 (应发工资-个税系统申报数据) 贷:应付职工薪酬——工资 2、计提社保(企业部分) 借:XX费用(管理/销售等)-社保和公积金 贷:应付职工薪酬—社保(单位) 二、发放工资时 1、发放工资 借:应付职工薪酬—工资 贷:其他应收款-社保(个人部分) 应交税费—应交个人所得税 银行存款 2、上交杜保 借:应付职工薪酬—社保(企业部分) 其他应收款-社保(个人部分) 贷:银行存款 3、上交个人所得税 借:应交税费—应交个人所得税 贷:银行存款

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快账用户5635 追问 2025-11-08 09:42

那什么时候把账调回来好?次月吗

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齐红老师 解答 2025-11-08 09:48

您好,您说的是哪个科目呀,发工资的分录,一套都写在上面,往来科目都是平的

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快账用户5635 追问 2025-11-08 10:09

费用入其他应付款

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齐红老师 解答 2025-11-08 10:11

哦哦,没有发票也得入成本费用,这是无票费用 借:管理费用等    贷:其他应付款

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同学你好 借其他应付款 贷应付账款
2022-07-15
你好,直到公司有收入了,就把利润冲其他应付款,这个不是这样,等公司有盈利的话,要把这个钱还给你老板,才能做这个对冲,不能直接用利润冲其他应付款
2021-06-17
你好,实际有业务的是吗?如果实际有的话可以的。
2023-02-01
同学你好 就是计入费用了还没付款
2022-07-05
你好,进入管理费用,办公费。
2022-06-08
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