同学您好, 您实际发生的业务是

18年底挂了一笔其他应付款 今年想把它冲回来 怎么做调整
去年的一笔财务费用计入了其他应付款,现在怎样调整过来
老师,上个月把退回来的采购款误做了无票收入,这个月该怎么调整
上月把一笔财务费用误入了其他应付款,这个月怎么调整回来?
上个月做了一笔预提费用借管理费用-差旅费贷其他应付款,这个月怎么做冲回来的分录
结转本年利润 是年末12月做 还是月月都做一遍呢
老师,补录去年的存货,货款去年已付,分录怎么做
老师,我司支付法院上诉费10万,收到了“广东省非税收入一般缴款书(电子)”的票据,只有我司全称,没有税号,可以作为企业所得税税前扣除凭证吗?
你好老师,村集体成立的合作社报税是不是和企业的流程一样
老师,进口一个样品做测试用,所支付的关税和增值税,如何做账
老师,科目余额表应交税费-个人所得税的余额是借方,是我多交税了吗
老师,票和货同时给了客户就可以收款还是怎样?我们采购都是钱没有给就不给开票。我们销售就是开票才给钱。这样子我们很容易多缴税。
老师,您好,卖原材料,记其他业务收入,有对应的其他业务成本,买废包装,废油,也记其他业务收入吗?无对应的成本怎处理
个人卖给公司的车和房子为什么发票上都没有税率呢?
老师,一般纳税人这张发票上面写着退票,还能抵税吗
财务费用
支付给小额贷款公司的利息
当时是借其他应付款贷银行存款,实际应该是借财务费用贷银行存款是吗
当时是借其他应付款贷银行存款,实际应该是借财务费用贷银行存款。 是的
那您现在借财务费用贷其他应付款或借其他应付款负数,摘要就是调整某年某月几号凭证
谢谢老师
不客气,这是我们的职责所在,您对我的回复满意的话记得记得给我好评,谢谢!