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老师,我进项税额转出出口退税和增值税填的一样,为什么还会出现这个提示

2025-11-08 18:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-08 18:04

您好,能截图发一下您的提示么

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快账用户2654 追问 2025-11-08 18:04

老师说增值税和免抵退税不一样

老师说增值税和免抵退税不一样
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齐红老师 解答 2025-11-08 18:06

好的好的,我现在去看图

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齐红老师 解答 2025-11-08 18:09

您好,这个提示出现是因为你增值税申报表里进项税额转出的第18栏数字,和出口退税申报汇总表里不得免征和抵扣税额的数字对不上,虽然你觉得填的一样,但很可能是数字填错了位置,比如应该填在增值税表附列资料二的第18栏却填到了第14栏,或者是手动抄写时数字或小数点输错了,你需要把退税汇总表里的那个数,比如1000.00元,一模一样地抄到增值税表第18栏,差一分钱系统都会报错。

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您好,能截图发一下您的提示么
2025-11-08
你好,年终的数是出口,还有内销抵减销项,还有你的销项进项,分别应该结转到转出未交增值税里面去的。借应交税费、应交增值税出口退税, 贷应交税费应交增值税转出未交增值税, 借应交税费、应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费、应交增值税内销抵减销项税额。
2023-08-23
你好,这个不退税给你免税的情况下。
2023-04-26
如果公司已经被要求做进项税额转出,并且应收出口退税款还挂着这笔余额,可以考虑以下会计分录: 借:主营业务成本 贷:进项税额转出 同时,可以将应收出口退税款中的相关金额转出,会计分录如下: 借:应收出口退税款 贷:主营业务收入 这样可以将应收出口退税款中的余额转出,并与进项税额转出的记录相匹配
2023-11-03
你好,这个进项不用转出的,这个进项不用动
2023-07-04
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