你好需要算不确认收入才可以的

老师,我们是脚手架租赁业,我们是按周转材料入的库和摊销,按租赁天数摊销,未摊销完就回收继续下一项目使用,回收时数量不变,价值减少是不是在单价上有变动。我在这方面应该怎么进行账务处理,请帮我解析一下,从出租到收回,摊销的全过程,怎么做分录,数量和单价,金额的变化。要怎么做分录,还是怎么处理
老师,我公司去年11月份有一笔转租部分闲置厂房的租金收入,已开票给承租方了,因为当时没拿到租赁合同,忘记结转记入其他业务成本了,全额记入利润了,现在汇算清缴要怎么做呢,那账务处理又要怎么做呢,谢谢老师解答
老师,民非企业就是民间非营利组织。社工服务站,他那个注册资金款得怎么入账啊?然后等到这个这个公司他要是想注销的时候,那这个实收资本就这注资款怎么处理呀?并且他说这个注资款就可以说当费用花了,那最后的账户那正常的,咱们企业不得实收资本,得把这个实收资本再再退还给人家那个注资人吗?我这个有点儿不太懂,请老师帮我解答一下呗。
还想问朝朝老师,上次题还有疑问未解答,可惜提问时间到了,结束了,希望朝朝老师继续解答,还有咨询一下行权时怎么处理呀?第一次股权激励,是不是2019年7月就成熟了5%,那个5%,10%,20%,25%,40%是当做什么数据的呀?
老师,实务上遇到了一个问题想咨询一下您。租金是外币的租赁项目,使用权资产的原值怎么确认?是按照外币租金折现,然后按当前时点汇率换算成人民币入账吗?那后续支付租金的汇兑损益怎么处理呢
老师,公司出租店面收到的电费按多少税率缴税?是一般纳税人
利润表内的税金及附加与余额表的所得税费用有没有钩机关系
老师,净现金流动比率的净现金流量是数据依据在现金流量表的哪个数据?
公司前几年是核定征收企业所得税的,个人所得也一并交了,要分红给股东有什么手续,(股东经常跟公司往来款,分红也是冲销往来)直接入账
请问,开年会议用餐费,可以入“管理费用-会议费”吗?
我们公司是做机票代理的,我开给客户行程单,然后代订机票款会返给航司,我们公司其实就挣一个服务费和航司佣金。然后用国内航司账单差额纳税,请问怎么做销售收入的这笔分录呢,有没有同行老师解答一下呢
老师,水果收入报税几个税点?
非独核算的总、分公司。用北京总公司的钱买了一个车架,又自己设计组装成一辆特种车,因为办手续流程的问题,该车需要在天津分公司上牌照,购买车架的发票就得开分公司抬头。因为不分摊纳税,该车架计入分公司固定资产,分公司摊销固定资产,所得税申报时,在总公司汇总申报即可是吧。
老师,公司是出口螺丝的,最近让别人做了一批螺丝进来,螺丝我们没有提供原材料,我们包装一下就出口了,想问一下对方开进来的发票是开螺丝还是代加工,对方发票怎么开可以出口退税
老师我问下,24年开出去的票共100万,实际到26年3月只收款90万,10万被甲方扣的罚款,就一直在帐上挂着,这种怎么做帐呢?
什么意思不明白啊老师
全部确认收入,那部分需要问他们要发票
收入都是真实的,没有假账,想问下这个租金怎么开,按收入30%付租赁这样行不?分红20%,租赁13%!您的意思是把租赁其实是变相分红!这样税务不允许!是吗
100万,你们全部确认收入,分给他们的部分你们需要他们开具发票做成本
是的,您的意思是让对方开房屋使用租金发票,我司入成本!我的意思是实际情况本月收入100万,要给地产30万,地产开进30万发票! 但是下个月收入150万,下个月要打给地产45万,地产开租金45万。每月租金不一样,甚至每年的总计租金也不一样。请问这样合理吗?
不可以的,当月我们必须全部入收入
老师老师老师,是当月全部入收入,没有说不入收入啊!真实情况是我司和地产收入3.7分成!当月收入100万,要分地产30万,下月收入150万要分人家45万!这个意思
那这样的操作是没问题的啦
但是每月租金不一样啊!会不会有影响!
不会,这个公户有记载,不怕
合同和地产约定每月按收入的30%付房屋租金,这样税务允许吗?
你们自己约定好的,税务不管
我就纠结每月的租金不一样,税务会不会不允许!还有合同我们和地产这样约定按每月收入的30%付租金,税务会不会允许!谢谢老师
不会的,这个有约定,根据收入多少分成
那老师我再确认下,您的意思是按合同约定的每月收入30%付租金,每个月租金不一样,这样操作全部都没问题对吧
是的,这个操作是没问题的