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老师你好,公司有批电脑已提足折旧,当时也没预提净残值,现在想销售这批电脑如何做账务处理,如何开票

2025-11-10 13:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-10 13:32

您好,现在是要出售这批固定资产,是吧

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快账用户7964 追问 2025-11-10 14:31

是的,小规模纳税人

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齐红老师 解答 2025-11-10 14:44

借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产

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齐红老师 解答 2025-11-10 14:44

借:银行存款 贷:固定资产清理 贷:应交税费

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齐红老师 解答 2025-11-10 14:44

借:固定资产清理 贷:营业外收入/资产处置损益

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同学你好,对的,开票后,借:银行存款等科目,贷;固定资产清理,应交税费-应交增值税-销项。同时,借:累计折旧,固定资产清理,贷:固定资产。
2022-10-31
直接在A公司计提折旧就行,B公司不管
2025-07-22
你好好,这个先不用做报废。
2024-12-09
你好,学员 补做账 借固定资产 贷银行存款 补折旧
2023-09-23
你好!这个要有例子才好说啊。比如资产会计原值10万,会计折旧2万,税收折旧2万,计税基础10万,你就填入对应的105080里面就好了。你处置了,105090就要填。卖了5万的话,资产损失账面金额3万,资产处置收入5万,计税基础8万,资产损失税收金额3万。
2022-05-19
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