就是以公司名义单独开一个账户,专款专用

老师,公司的一般账户怎么用?我们想专门针对一个项目开一个一般户,这个项目的所有开支收入都走这个账户,但是每次跟甲方结算时,甲方都要求我们提供基本存款账户,而且我们开出的发票上面的开户行和帐号也是基本账户,所以收到的工程款都是打转到基本户的,我要怎样才能让对方把款项转到这个账户呢
对方公司有个项目因资金不够,找我方合作完成。开了一个共同监管账户,资金由我方投资,项目发生的费用全由这个账户支出,最后的利润4:6分,需要独立核算,如何做账,如何设子科目,税务怎么承担。
我现在有个客户是个体户,这个个体户没有开对公银行账户,我们是一般纳税人,有一笔款项要还给这个个体户,但是我们只能从公户转账,想问下,这种情况要如何打款给客户,会产生什么税费?对方需要怎么开票给我们呢
老师你好请问,我们公司是施工企业。现承接一项工程,甲方为街道办事处。现甲方要求我公司开设共管帐户。我想请问这个共管帐户是我们公司开设,这个工程的帐到的工程款和支付的人工材料等款项都得从这个共管帐户出去吗?那我们每付一笔材料款都需要双方同意支付了才能支付吗?谢谢
老师请问下甲方给我们支付项目款要开个监管账户,等项目完成这个钱才付给我们,需要我们提供营业执照及副本,这个监管账户是我们共同开立开始我们自己开立的
平时报税时看到有工会经费?平时做账怎么没见过工会经费,这个是怎么使用的
老师,新政策下,贷款可以抵扣吗?
请问老师,个体户一个月开专票100万,和一个小规模公司一个月开专票100万,各自都需要缴纳什么税?能计算出来吗?
老师 过年给员工放的大米油要帮缴纳个税吗
非会计专业脱产考中级一年三科能过吗
老师,你好。我司是福州甲 生产公司,江西乙生产公司,有一销售订单,客户为丙公司。甲 和乙公司为同一个法人。如果乙接的订单,但是实际生产要在甲公司生产,因为客户离甲公司比较近,直接甲生产及发货,这个在税务上要怎么处理?能甲卖给乙,乙卖给丙,这样是是否多缴纳增值税和企业所得税,还有什么税务风险?
老师,我们从一家公司进货,都是先汇款对方再发货。(汇的款先借方预付账款-A)发货完再开票,我根据进项发票入库时,再冲预付账款,结果1月份还没入完,这家的预付账款贷方成负数了,是不是入库时重复了?
老师,我接我一下工业账,前期的会计把制造费用转入生产成本-制造费,但是她有没有把生产成本-制造费转入产成品,所以账上挂了几十万生产成本-制造费,这个咋处理,我又不想反结账从头给她一个个处理
我有张发票,2024年5月21日,做:借:增值税,进项,然后发现5月21日就红冲了,发票并没有抵扣,2025年12月,我该怎么对这个进项做调整?分录怎么做?
老师,你好! 上月份留抵税额7329.74 本月可抵扣销项税额88584.07 不可抵扣税额3873.79(属简易计税) 勾选待认证进项税额37387.53 麻烦老师帮我看看我的会计分录写对了吗? 结转本月可抵扣销项: 借:应交税费-增值税-销项税额88584.07 贷:应交税费-增值税(转出未交增值税)88584.07 结转本月不可抵扣销项: 借:应交税费-增值税-销项税额3873.79 贷:应交税费-增值税(转出未交增值税)3873.79 勾选待认证进项税额: 借:应交税费-增值税进项税额 37387.53 贷:应交税费-增值税待认证进项税额37387.53 结转进项: 借:应交税费-增值税(转出未交增值税)37387.53 贷:应交税费-增值税进项税额37387.53 最后结转应交增值税: 借:应交税费-增值税(转出未交增值税)55070.33 贷:应交税费-未交增值税55070.33 麻烦老师帮看看以上分录对吗?