正常取得专票就行,暂时不认证

我们有未开票收入,但我们有可以抵扣的留底增值税,我们是不是不用申报附加税和印花税了
老师我有个问题 货是我们甲方提供,加盟商帮我们运营 我们是不是最好让他们开13%的增值税专用发票,我们给他们回款比较合适(给他们这部分服务费)他们就给我们开3%的服务费发票是不是不太好
老师:这个月我们红冲发票比较多,增值税不用交,那我专票还要认证抵扣留抵吗?还有加计抵扣
老师我想请问一下,我们是国际货代行业,我们每个月基本开的都是免税发票,偶尔开几张税率6的发票,但是我们的成本票好多是专票,都是可以进账抵扣,导致我们的留底税额比较多这种成本票其实我们也可以要求对方开普票税率0,我们公司是应该继续让对方开专票还是换成开普票呢?留抵税额太大会不会也不好?
收到的进项只要是专票都可以抵扣增值税吗,项目名称是服务费之类的可不可以抵扣增值税,比如我们付给代理记账公司的费用,对方开了专票给我们,我们可以用来抵扣增值税吗
老师,我们公司从个人那里租房过来,再租给另一家公司做酒店,我们公司给对方租赁票,那我们公司还要交房产税吗?
公司之后要注销的,把其他应付款转入营业外收入导致本年利润是14万,没有可以弥补的以前年度亏损,现在打款进来直接做资本公积,之后款用来还之前欠老板的9万元,剩余的钱发之后的工资社保,等到本年利润是负数时就注销,这样打款进来做资本公积,后面会不会被税局认定为逃税筹划得补交税?
这个界面怎么选择啊,怎么操作
我想请教一下,报关金额报错了,不好退税怎么处理?
你好,老师现在有多少的公司是有内外两套账的呀?
老师好,请问:有限责任公司(自然人独资)属于个人独资企业吗?
老师,我们有一个装修项目,所有的材料都能从同一家公司采购吗
请问烟草证能变更法人吗
董老师 在线吗?有问题想咨询~
老师,先进先出法结转销售成本,相同数量的销售收入金额,大于结转等数量的成本金额,借贷不相等,差额部分记什么科目,是怎么多出的有差额