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老师你好,我想问下,我们公司4月份没有开票,之前有留抵税额,是不是就不用交增值税了

2022-05-18 17:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-18 17:23

是的,这种情况不需要缴纳增值税。

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快账用户7337 追问 2022-05-18 17:26

那要是交了增值税呢?我看我们公司的代账会计交了二百多块钱增值税

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快账用户7337 追问 2022-05-18 17:27

是怎么回事呢

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齐红老师 解答 2022-05-18 17:29

没有开票,有可能产生了无票收入,无票收入也要纳税申报。

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快账用户7337 追问 2022-05-18 17:30

哦,好的,谢谢

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齐红老师 解答 2022-05-18 17:32

不客气,祝你工作生活愉快!

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是的,这种情况不需要缴纳增值税。
2022-05-18
你好不变 留底不变的
2022-08-15
同学你好 红冲了没有再开进来新的就变动
2022-08-15
年底把科目结平就行  你好同学: 结转销项税额、进项税额      增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。
2022-01-11
你好!你用1123449.85%2B12720.81-69335.64=1066835.02, 你这个留底的是不是有误? 你开出去的发票是几个点
2024-08-21
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