生产、办公用的,可以抵扣增值税。

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师您好 我们公司开的是0税率的增值税普通发票 税目是经纪代理服务—国际代理运费 那我们收到增值税专用发票也就是成本可以抵扣进项税吗
老师,我们公司租房开的增值税专用发票可以抵扣进项税额吗?是不是只要是专票都可以抵扣进项税额?
我们开出的增值税专用发票的6%的技术服务费,可以用收到的13%的进项专票抵扣吗
我们用私账付款,对方给我们开了纸质专票,可以抵扣我们应交的增值税吗
请问老师,我们公司收到的餐费增值税专用发票,可以抵扣进项吗?
                业务招待费是以销售(营业)收入作为扣除基数,企业可通过下设独立核算的分支机构的方式来提高费用限额的扣除基数。将销售部门设立成一个独立核算的销售公司,通过将产品销售给销售公司,再由销售公司实现对外销售,可以直接带来成倍的销售收入,费用限额扣除的基数可获得提高。但是利润会增加吗?会多交企业所得税吗?
生产企业一些小的设备配件怎么做账?
请问下哈,项目上公司备用金挂在其他应收款-个人头上的,支付工资往来都在上面,但是呢就是对方签个报销单,或者造表的时候直接处理,这样可以么!少量的还是可以吧,不然这个账也不知道怎么处理!
新公司法规定:5年内要完成注册资金实缴,要是5年内没有完成会怎样呢?
9.1将房子对外投资视同出租,出租的房产税纳税义务应该是出租的次月开始计算,这里为什么从9月开始算,应该从10月开始算吧?
4500劳务报酬要交多少个税,公式是什么
手工账登记总账和明细账时,期初余额如果是0需要写吗,是不是要写平然后在元那边画符号,还是直接不写,请专业老师回答
我们在做减资,办理过程中出现这个提示:按照新规冠省名注册资金是可以500万以下的,但一网通平台暂时做不到优化,这是什么意思?
个税只申报法人一个人的200,选择了扣除费用5000,为啥还产生个税了
工会出纳去取现支付职工文体活动支出,会计是根据银行流水做账的时候是做两次分录,借:库存现金 贷:银行存款 借:职工活动支出-文体活动支出 贷:库存现金。还是可以直接做一笔,借:职工活动支出-文体活动支出 贷:银行存款
福利费、招待费、贷款服务、娱乐服务、餐饮服务这些是不允许抵扣的,他给你开的这个服务具体的是啥服务?
福利费、招待费、贷款服务、娱乐服务、餐饮服务这些是不允许抵扣的--无论哪个行业都是不可以抵扣吗
是的对的,是这个意思的。