可以的,可以这样处理

外购商品用于职工福利:借:应付职工薪酬,进项税额转出(负数),贷:库存商品,然后借:管理费用/制造费用,贷应付职工薪酬
外购产品 用于职工福利的,进项税额要认证平台要勾选么?账务处理,可以做:借:管理费-福利费,应交税费应交增值税-进项,贷:应付职工薪酬-福利费。 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款、应交税费应交增值税-转出?
老师,外购产品用职工福利的,可以做:借:管理费-福利费110 贷:应付职工薪酬110 ;借:应付职工薪酬 100 应交税费-进项10 贷:银行存款 110;借:应付职工薪酬10 贷 :应交税费-进项转出10么? 还是要购进的时候经过库存商品?哪种正规点
老师:外购商品用于集体福利 发放时 借:应付职工薪酬一福利费 贷:库存商品 应交税费一增(进项税额转出),后期这个进项税额转出怎么处理?
老师 您好 用于员工福利 开专票 计 借 管理费用—福利 进项税 贷 应付职工薪酬 进项转出 是不是计 借 管理费用 贷 进项税
非会计专业没有中级 只有初级能干 电商医药公司会计吗?
老师,9月工资11月才发。那个税是不是要12月才报?如果11月还发一次10月份工资。,那12月报个税是不是报2个月合计工资,那么扣除额是不是也减2个月的?谢谢老师
股东借给公司的钱在账上一直没有还,企业现在要注销了,账面上还有不少库存商品,请问这其他应付款和库存商品有啥可能能操作不?
您好,我们属于互联网平台公司,没有报送,收到了短信提示收入不对,现在应该怎么办
老师往来单位被停用了,怎么恢复
必须提供给他吗,有没有什么好的方法
今天接到稽查局电话,是2020年一家给我们公司开的55万发票是虚开,那个公司是空壳,让我明天把2020年做账凭证带去和那张发票带过去,怎么应对好,拿去是不是后期要求补税交钱
老师 销售毛利率咋算呢
个体户升级为公司后,会计账是要重新建账吗?
老师,您好,我们公司是陕西西安的,属于互联网平台,这个如何报送呢?我看之前报送截止时间是10.31,我们之前没有接到通知,没有报送,现在应该怎么办