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老师,7月有一笔无票收入771.29元,增值税未达起征点已转入营业外收入7.71元,现在又开了771.29元专票,我做分录:贷:主营业务有票收入771.29 贷:主营业务无票收入-771.29,那增值税7.71元怎么冲

2025-11-10 17:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-10 17:01

小规模收入 主营业务收入=收款金额÷(1✚1%) 增值税=收款金额÷(1✚1%)*0.01 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入        应交税费-未交增值税 如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-未交增值税 贷:营业外收入-税费减免 假如季末判断需要交税 计提附加 应交增值税分别乘以7%,3%,2%,再减半 借:税金及附加 贷:应交税费-城建税                          -教育附加 -地方教育附加 下月交税 借:应交税费-未交增值税         应交税费-城建税                          -教育附加 -地方教育附加       贷:银行存款

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快账用户3939 追问 2025-11-10 17:04

小企业会计准则,小规模也用未交增值税这个科目吗

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快账用户3939 追问 2025-11-10 17:06

我们是先做了无票收入,增值税也结转到营业外收入了,现在这单客人又要票,而且要专票,我想知道之前结转到营业外收入的增值税该怎么调回来

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齐红老师 解答 2025-11-10 17:09

贷  :营业外收入  负数 贷:应交税费-未交增值税

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快账用户3939 追问 2025-11-10 17:13

那我这样写可以吗: 贷:主营业务收入-有票收入771.29 贷:应交税费-应交增值税7.71 贷主营业务收入-无票收入-771.29 贷:营业外收入-7.71

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齐红老师 解答 2025-11-10 17:14

可以的,做平就行了哈

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你好    未开票收入 怎么做营业外收入 。这个不对的哦。 你是一般纳税人是吗  
2021-01-09
你好,之前做了无票收入,后期开了发票的需要做
2024-01-24
5 月的凭证录入错误,导致增值税收入比利润表上营业收入多了一笔数据,这种情况下需要进行更正。 7 月更正分录时,应做如下调整: 借:主营业务成本(红字) 贷:主营业务收入(红字)
2024-07-19
您好,要结转 借:应交税费一应交增值税 458.4 贷:营业外收入 458.4 季度合计销售额预计未超过30万元,在办理增值税纳税申报时,应将免税销售额填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》第10栏“小微企业免税销售额(会自动生成20行的本期免税)”(如为个体工商户,应填写在第11栏“未达起征点销售额”)。如果没有其他免税项目,则无需填报《增值税减免税申报明细表》。
2025-04-06
你好,你的会计分录是对的
2025-03-17
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