清理残值 借:固定资产清理 原值-折旧 累计折旧 贷:固定资产 支付清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 变卖开票 借:银行存款 收款金额 贷:固定资产清理 申报增值税的收入 应交税费-增值税-销项 如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入

老师,我们10月借固定资产1万贷现金1万,11月卖车, 首先借固定资产清理1万贷固定资产1万 卖车后二手市场上开了个5万的发票 借现金5万贷固定资产44247.79 销项税5752.21 赚钱了借固定资产清理34247.79贷营业外收入。 老师您看下我的会计分录对吗,另外你通过我的分录您能告诉我,这笔账下了之后我账上的收入是多少吗?
公司买了5万固定资产 已计提折旧2万 ,还剩1万未提,现在公司停业了,要注销 这个折旧怎么处理?会计分录怎么做
老师,我们固定资产包含了牌照钱,现在折旧完了,还剩净值11850,然后我把车子卖了,牌照没有卖,卖了10万,现在我该怎么做分录,怎么转入固定资产清理,这个金额怎么算
老师,我们固定资产包含了牌照钱,现在折旧完了,还剩净值11850,然后我把车子卖了,牌照没有卖,卖了10万,现在我该怎么做分录,怎么转入固定资产清理,这个金额怎么算
老师,我们固定资产包含了牌照钱,现在折旧完了,还剩净值11850,然后我把车子卖了,牌照没有卖,卖了10万,现在我该怎么做分录,怎么转入固定资产清理,这个金额怎么算
老师好,因为社保的缴费基数调整了,10月份补交了之前的社保,该怎么做账呢
电商是怎么保存物流凭证的,把每个订单的物流都打印出来附凭证后面?
老师,11月新增的社保人员 11月能申报吗
老师请问离职员工,个税选非正常就好了哈,还需要报送吗
@郭老师@郭老师@郭老师
我在2018年代付电费18万 对方当月就把钱还给我们了 收到18万的分录 会计是挂账的 其他应付款 现在2025年 我要调平这个其他应付账款 怎么写分录
这张票据可以税前扣除吗?
处置一台职工食堂用过的设备,设备购置时按规定未扺扣,含税收入1.03万元,按用户开的増值税专用发票 为啥不用1.03/3%✘2%计算销项税 (销售自己使用过的物品,未抵扣减按2%征收呀,老师)
老师,快账软件,我想设置期初余额,但是录入期初余额时,科目没有明细,我又先设置了科目明细,但是再录入期初余额,又不让录入了,怎么办
老师就是我没有备份可以去哪里查看企业章程,就是不去税务局查,自己怎么查?