你好,对的,是的,增值税需要缴纳 增值税所得税都交

我们是人力资源公司,去年给客户垫付了代发工资,个税已申报,到今年才开票确认收入,这个账务如何处理?1.去年垫付工资申报个税是需要确认做成本的话,去年就是亏损的,而今年开票确认收入就成了盈利。2.或者是去年垫付工资做到其他应收款,今年开票确认收入时,再转其他应收款为对应成本。这2个发放不知道哪个合法合规?
老师,我们是进出口公司。之前按照按照销售发票申报的增值税和所得税收入。销售发票也是根据报关后,进项发票取得了,才开相应的销售发票确认收入。结果,现在税务出现异常。进出口那边跟税务我们申报数据就对不上。主要原因就是,比如2021年的出口,进项发票2022年才收回来,所以收入就报在2022年了,2022年有的出口业务,收入就确认到2023年了,2023年的,大部分就确认到今年了。销售发票也是今年开的。现在税务要求把数据还原,相当于以出口那边的数据为准。那我们确认到后面年度这种收入和成本怎么改到当年。和去税务大厅更正申报
郭老师,你好。 老师,我们是进出口公司。之前按照按照销售发票申报的增值税和所得税收入。销售发票也是根据报关后,进项发票取得了,才开相应的销售发票确认收入。结果,现在税务出现异常。进出口那边跟税务我们申报数据就对不上。主要原因就是,比如2021年的出口,进项发票2022年才收回来,所以收入就报在2022年了,2022年有的出口业务,收入就确认到2023年了,2023年的,大部分就确认到今年了。销售发票也是今年开的。现在税务要求把数据还原,相当于以出口那边的数据为准。那我们确认到后面年度这种收入和成本怎么改到当年。和去税务大厅更正申报
老师,如果25年已经完成的项目,26年才能拨到款,然后才开具发票,那么25年是不是就应该确认收入,待转销项税,但是25年不需要申报增值税,到26年开票是再来申报是吗
请教老师:销售货物对赌协议收入业务问题:A公司25年销售800万盒药品,年收入8000万,A公司与B客户25年签订了销售对赌协议,B公司如果25销售了100万盒的药品,A公司将给予每盒2元的奖励,以货物奖励,发票折扣形式在26年给予优惠,即发货20万盒(销售单价10元,价值100×2=200万元)假设B客户于26年购买50万盒,则20万盒优惠的货物随同发货,收取50万盒的货款500万。假设B客户25年完成对赌目标。我有两个疑惑点: 1、25年增值税按8000万申报(开票金额不含税8000万,含税金额9040万,收款金额是8000*1.13=9040万,25年款到发货及开票已完成)。会计准则营业收入=8000-200=7800万,那所得税口径的营业收入是8000万还是7800万呢?(是否有税会差异) 2、25年减计200万的收入并确认了200万的合同负债,26年转销合同负债200万,又确认了200万的收入,26年是否重复确认了200万的收入?26年的收入不是应该500万吗?如果在26年确认200万收入,那么26年收入不是500+200=700万了吗?
老师,机械租赁的大类由经营租赁变成生产生活服务了吗
一般纳税人,销售货物可以开9%的税率吗?
你好老师,劳务派遣公司给别家代缴纳社保,开什么发票项目
违章搭建的房子要交房产税吗?
老师好,合作社的机耕地怎么开票呢
员工填专项附加扣除信息填假信息 公司扣个税会有责任吗
账上的固定资产期初余额是一个数,现在出售了其中一个商铺,要怎么做清理
我们是小规模建筑公司,因为我们平时根本不去工地,每月报个税的只有刚开始老板提供的几个人,后面项目上人数增加到好几十个人,没有人给我们说,我们也不知道,导致去年的汇算清缴报完我们还差50多万成本票,我们现在怎么办呢?我们能更正申报去年后半年的个人所得税申报表吗
小型企业,现在6月份,个税正常申报,是6月申报5月工资个税。也有公司6月申报4月工资个税,因4月工资在5月发放,这样可以吗?
如果老板说我们在外面租了块地,有资质能开,可以开吗