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老师,供应商开了专票过来,出纳没有付款没有付到对方的对工账户,而是付了发票上的收款人,怎么做账?

2024-04-06 09:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-06 09:55

同学,你好 借:库存商品 应交税费 贷:银行存款

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快账用户8392 追问 2024-04-06 10:02

之前已经做了公司名字的应付账款了,也可以按您说的这样做吗?

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齐红老师 解答 2024-04-06 10:03

同学,你好 借:应付账款 贷:银行存款

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快账用户8392 追问 2024-04-06 10:06

应付账款做的是公司名字,付款付的是个人名字没问题吗?

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齐红老师 解答 2024-04-06 10:07

同学,你好 写说明,没关系的

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同学,你好 借:库存商品 应交税费 贷:银行存款
2024-04-06
发票进来借:库存商品 贷:应付账款
2021-04-20
你好,现在货物到了吗?如果货物到了的话,借库存商品,贷银行存款。没有发票的,正常做账,但是不允许抵扣所得税。
2023-02-15
哈哈,你对账的时候没必要调账,把预付和应付2个科目的明细账逐笔核对就是,产生了差异再调账
2021-12-26
你好, 借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
2022-04-02
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