是的,就是那样子的哈

老师您好,当月中旬小规模升一般纳税人,月初小规模时开具了3个点的专票税率未作废,本月中旬在缴上期增值税时即连带缴纳了月初开具的3个点的税款,所以申报表上也连带上了上月的收入及本月月初3个点的收入一起。也就是说假设上季度开票不含税收入44万,交税1.3万,本期月初升一般纳税人前开了3个点的专票不作废,这部分3个点的专票不含税收入2.8万,税款800元,申报表上也同上季度的收入一起上了数据,那带上我现在给的数据会计分录如何做?
企业在今年1月份时,收到一笔货款,当时客户不要开发票,我司就做了无票收入,并缴纳了一个点的增值税。到5月份时,客户又说要开发票,但5月份开始我司已变更为一般纳税人,是要缴3个点的税金。那这个账务和申报应该如何做?
我有个个体户一月初开具了1个点的增值税专用发票,1月29日升为一般纳税人当月生效并开具了6个点的发票,这样2月份报税时开具的1个点的专票也要按照6个点缴税吗
老师,车行2021年7月成立,2023年7月初销售4928204.07元,8月中旬销售额累计到5575938.49元,税局要求升为一般纳税人,已经提交申请成为一般纳税人8月生效并通过后发现7月底还有60万库存,8月起所有发票都要按一般纳税人开13个点,税负有点大,请问这个情况下库存的处理有办法吗?
老师,我碰到一个问题:车行2021年7月成立,2023年7月初销售4928204.07元,8月中旬销售额累计到5575938.49元,税局要求升为一般纳税人,已经提交申请成为一般纳税人8月生效并通过后发现7月底还有60万库存,8月起所有发票都要按一般纳税人开13个点,税负有点大,请问这个情况下库存的处理有办法吗? 谢谢老师
老师您好,请问一下会计学堂的课程讲义怎么找?
老师,我们是房地产公司,自建了一栋物业楼和营销中心,2025年12月转固定资产了,请问1月我准备计提折旧,分别按多少年来计提折旧呢
实际工作中出纳审核原始凭证付款业务是手动签字的,还是用盖出纳名字的章
老师现在职工产假期间,个税系统不能0申报。还有个人社保是由单位代缴,生育津贴由个人直接领取,这个做账和个人社保怎么收取呢?
请教一下我们从面粉厂买面粉,然后单独找的运输公司运输分别付款,现在运输公司给开的专票,我们可以认证嘛,因为我们卖给下家的商品单价含着运费呢,我们出这个运费钱,就怕认证运输专票有问题
电子税务局企业所得税汇算清缴未申报之前怎么导出报表?
贸易出口,一张发票的货,一半用于出口退税,另外一般用来内销,这个进项发票内销部分可以抵扣吗?
老师,你好,我们出口退税,税局要我们提供那个办公场所经营照片,我们注册地址没有办公,实际办公搬到其他地方经营,可以拍实际办公地址的照片吗
我们是做应用拉新。相当于剪辑视频发布在抖音上,然后引导用户下载,需要什么经营范围
小规模不超过30万增值税怎么做账
老师哪我是不是要用含税金额换算成13的不含税金额申报收入啊,可以用进项税额抵扣吗
怎样申报处理,建议联系12366,各地处理不同