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老师,您好,员工报销差旅费时有一张高铁票,做分录时需要计算抵扣增值税,这个要写“应交税费-待抵扣增值税”?还是待认证增值税?

老师,您好,员工报销差旅费时有一张高铁票,做分录时需要计算抵扣增值税,这个要写“应交税费-待抵扣增值税”?还是待认证增值税?
2025-11-11 17:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-11 17:55

现在那个不能计算抵扣了,必须是电子普票才行

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相关问题讨论
是的, 分录就是这么做的
2021-07-08
你好,是不是可以这样写 借:管理费用-差旅费 应交税款-应交增值税(进项税额) 贷:其他应付款-××员工——是的;
2020-08-17
同学你好,分录是应交税费-应交增值税-进项税额。
2020-10-08
您好!你的分录是对的。借方是应交税费-应交增值税(进项税额)。
2021-01-07
借应交增值税销项税 贷应交增值税-贷认证抵扣进项税
2024-01-11
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齐红老师 | 官方答疑老师

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