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老师,加入工资1万,个税30元,我计提工资借管理费用-工资1万,,贷应付职工薪酬-工资1万,个税就不用管了,我发工资的时候是,借应付职工薪酬-工资1万,贷:银行存款9970元,应交税费-个人所得税30元。这个分录对吗?

2025-11-12 14:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-12 14:11

是的,就是那样做的哈

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快账用户5466 追问 2025-11-12 14:38

老师,如果这样写分录,应交税费-应交个人所得税到月底科目会有余额吗?

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齐红老师 解答 2025-11-12 14:42

是的,那个是有余额的,申报交了就平了

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快账用户5466 追问 2025-11-12 14:58

好的老师,感谢老师指导

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齐红老师 解答 2025-11-12 15:01

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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是的,就是那样做的哈
2025-11-12
你好,没错的,是这么做的
2025-01-15
你好对的,是的,正确的。
2024-01-04
借:管理费用工资6000 贷应付职工薪酬6000借:应付职工薪酬30,贷应交个税30。
2023-08-08
借:管理费用工资6000 贷应付职工薪酬6000借:应付职工薪酬30,贷应交个税30。
2023-08-08
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职称:注册会计师,税务师

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