借:应付账款-暂估 贷:其他应收款

老师你好,问一下,暂估入库的单价差额,冲之前的营业成本,分录怎么写,借:应付账款-暂估应付款,贷:主营业务成本吗
借:主营业务成本-其他 贷:应付账款-暂估应付账款 这个费用暂时没有了,怎么冲销呢?
老师,之前成本费用没有发票,也没有计提就直接支付借其他应收账款/预付账款,现在我把之前的暂估 借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估应付账款、暂估预付账款、暂估其他应付款,可这怎么冲销之前的其他应收账款/预付账款呢
老师,之前成本费用没有发票,也没有计提就直接支付借其他应收账款/预付账款,贷银行存款,现在我把之前的暂估入账 借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估应付账款、暂估预付账款、暂估其他应付款,可这怎么冲销之前的其他应收账款/预付账款呢
老师那个暂估成本会计分录可以借主营业务成本贷应付账款暂估还是应付账款预提费用合适呢