借;库存商品/原材料/成本费用等 贷:应付账款-估价-供应商

就是我做暂估成本的时候:借:主营业务成本,贷:应付账款——暂估款 收到发票时:借:主营业务成本,贷:应付账款 红冲暂估成本:借:红字主营业务成本,贷:红字应付账款——暂估款 这样做帐可以吗?
不会提前预付成本,所以只能暂估成本了,暂估的话借主营业务成本,贷应付账款-暂估,还是需要用一个合理的过度科目来暂估,应该用哪个科目
老师,我以前暂估的会计分录是借主营业务成本贷应付账款暂估,现在收到专票能不能写成借应付账款暂估 应交税费进项税额贷应付账款
老师,暂估成本时借主营业务成本贷应付账款中,贷应付账款是贷应付账款-暂估成本吧,
暂估主营业务成本分录为,借 主营业务成本 贷 应付账款暂估,次月冲暂估 借 应付账款暂估 贷 主营业务成本,有个问题,这一来二去 成本不就被冲掉了吗。
不做法人,我在公司上班,但是在其他公司做监事有风险吗,
老师,我4月份一笔业务都没做,5月初又收到了好多单据,那么5月可以做4月的账务处理吗
老师您好!是这样的,之前投资的钱一直在用,但是股东并没有收回成本。所以,现在盈利的钱转进对公账户之后,这个该怎么记?是属于实收资本?还是公司借款?
财务工作一般都是需要哪些票证什么的?
老师上3月份计提工资是全额,4月份发放的时候发现有个迟到的扣款5元,3月份的账已结了,4月份做账怎么做这个5元迟到的钱
老师您好,请问畅捷通T+版本,每页记录数怎么设置一页看5000条
老板名下有好几家公司……把两个公司的地址放在同一个地方……这样有什么风险吗?可以不可以?
老师你好,我们是一家医美机构,最近跟一家做私密的团队达成合作,内容是她们负责私密开发和运营,然后分走35%的营业额,这部分分走的钱,如果让对方开发票,开什么类目的发票最合规?
卖猪肉的个体工商户,怎么能开出9个点的专票
老师,公司购入41.18吨货物,含税单价2550元,运费含税每吨50元,加工费每吨不含税70元,销售时向客户收取户头费每吨不含税30元,销售含税单价2820元,问缴纳涉及到的各项税款分别是多少,利润是多少
老师这个没有定了谁家就是客户后期会拿回来这些发票,不一定是同一家
不能随意暂估的,你暂估时得明确知道是暂估谁家的
不一定肯定可以拿回来只能是缓缴纳企业所得税拿不回来汇算时候缴
你说的是虚假申报,税局查到要罚款的。会计做账,必需要要真实的依据暂估
这个也不是不缴只是缓缴也会有惩罚么
季度预交是据实预交,你是故意虚假申报,肯定挨处罚哈