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老师,请问一下如果是暂估的成本,虚的这种,附什么原始凭证呀,还有摘要应该怎么写呀,这个真的把我难住了

2025-11-13 09:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-13 09:57

同学你好 这个要入库单的哦

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齐红老师 解答 2025-11-13 09:57

摘要就写暂估入库

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快账用户8819 追问 2025-11-13 10:00

意思这个附件必须要入库单然后一起转成本呀,但是如果入库单一起转的话不是就和我们实际的混在一起了呀,因为我实际的都是实打实的结转成本 的老师,我做得真的感觉心里好虚哦

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齐红老师 解答 2025-11-13 10:00

对的,暂估入库没事,汇算清缴之前来发票就行

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快账用户8819 追问 2025-11-13 10:02

老师,但是这个是虚的怎么办呀

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快账用户8819 追问 2025-11-13 10:02

而且就算有入库单,但是没有出库这一块,我怎么把成本转出去呀

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齐红老师 解答 2025-11-13 10:03

你这个业务是虚假的吗

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快账用户8819 追问 2025-11-13 10:05

其实我懂你的意思,但是我们做的进销存都是真实的,这一笔是不是来多少入库单,直接就转成本对吗,这个就是因为这次三季度要交所得税,所以我就随便估了一笔

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齐红老师 解答 2025-11-13 10:06

对的 是这个意思的

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快账用户8819 追问 2025-11-13 10:09

那这个附件我就用入库单就是对不对,因为老板后边给我找发票,我也不知道究竟找个什么样的发票回来,太难了

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齐红老师 解答 2025-11-13 10:10

用入库单就用对应的发票回来冲哦

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快账用户8819 追问 2025-11-13 10:12

那这个我就不用做进销存对吗老师,我还是有点蒙

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齐红老师 解答 2025-11-13 10:16

你有实际的入库就要做的

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您好,写成一个大的凭证,或者复制附件, 2.这个好办,都挂往来,成本费用写在一个分录里,附件就只有一份
2024-06-29
可以先暂估入账,等发票来了再把暂估的冲销了。
2022-04-07
同学你好,如果知道没有发票,就不需要暂估了。如果觉得没有配比性的话,就暂做,后续汇算清缴调增处理就行了。
2022-02-17
你好,那实际上差额也不退,也不需要补,是这个意思吗?
2023-02-23
你好,那六月份你直接冲正确的弹估,然后再暂估正确的就行。
2023-07-25
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