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老师我们打算把办公家具提折旧 先预付款一笔款 没有收到发票 我预付账款 贷银行存款 现金流量分配该选择啥

2025-11-13 11:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-13 11:02

支付其他与经营活动有关的现金

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快账用户7793 追问 2025-11-13 11:03

以后入固定资产不还是选择购入固定资产吗?

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齐红老师 解答 2025-11-13 11:03

后期要做固定资产核算?

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快账用户7793 追问 2025-11-13 11:05

是不是挂往来时 现金流量都要选择支付其他经营活动?

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齐红老师 解答 2025-11-13 11:06

不是,要看实际的用途

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快账用户7793 追问 2025-11-13 11:08

收到发票后要入固定资产

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齐红老师 解答 2025-11-13 11:09

那要按固定资产来指定现金流

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支付其他与经营活动有关的现金
2025-11-13
你好,支付办公家具预付账款是定金吗?是的话就是预付账款。你写的没错,另外你说的7050这里面没看见这笔分录,是固定资产吗?固定资产一般在次月开始计提。固定资产计提:借:管理费用或销售费用,具体看什么部分使用就集体什么费用 贷累计折旧
2023-06-16
是的,整个处理过程是正确的
2022-07-11
不需要红冲。你直接做新的分录:“借:预收账款 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)”,用发票金额调整预收账款即可。
2024-10-22
你好,你没有结转成本,借库存商品贷应付账款,借主营业务成本贷库存商品,做一个赞。
2022-07-05
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