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老师,7月做了一笔未开票收入分录,借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-销项税额 ,9月补开发票后怎么账务处理?

2025-11-13 11:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-13 11:05

冲减收入与增值税,再做收入与增值税,不影响收入与增值税

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快账用户7622 追问 2025-11-13 11:08

是记成主营业务收入贷方红字吗?

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齐红老师 解答 2025-11-13 11:09

是,是记成主营业务收入贷方红字

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快账用户7622 追问 2025-11-13 11:10

谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-11-13 11:10

不用谢,有帮到你就好。请五星好评!

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相关问题讨论
冲减收入与增值税,再做收入与增值税,不影响收入与增值税
2025-11-13
同学你好 开的这些发票都是之前的未开票收入吗 那按照开票的金额红冲未开票收入 然后再按照开的发票做收入
2022-08-24
 您好,这个是对的哈,对
2023-02-01
无票收入是  借:银行存款  贷:主营业务收入-未开票      应交税费-销项税 后期开发票了  借:主营业务收入-未开票  贷:主营业务收入-已开票 
2023-06-02
您好 做相同的红字分录冲减 然后根据蓝字发票再写分录
2021-03-05
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