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一般纳税人购进用于招待客户的餐饮80万不含税和住宿40万不含税,都取得增值税专用发票。如何做分录

2025-11-13 13:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-13 13:23

同学,你好
按照普通发票,计入管理费用-招待费

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相关问题讨论
你好,是从增值税抵扣的角度来看,哪个方案更好吗?
2022-07-11
同学你好,是不是问题还没有问完呢,非常愿意帮你解答;
2022-07-11
餐饮费发票增值税不能抵扣的
2022-07-11
你好,是从增值税抵扣的角度来看,哪个方案更好吗?
2022-07-11
你好 计算该纳税人6月应缴纳的增值税税额=109/(1加上9%)*9%减(10加上20)*13%加上40*9%
2020-06-06
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