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跨年管理费用—社保多计,其他应付款—社保少计,怎么调账

2025-11-13 15:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-13 15:57

借:应付职工
贷:利润分配-未分配

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齐红老师 解答 2025-11-13 15:57

现在是其他应付款是负数吗?

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相关问题讨论
你好,,是不是应付职工薪酬_社保科目多了
2022-07-07
你好; 你应发职工薪酬贷方有6.7万 是因为你们还没有支付给 税务局吗 ? 你这个其他应收款 5万多你缴纳了吗
2022-03-10
您这个分录是简化合并后,缴纳社保的分录,如果做账要求不是很严格的话,是对的
2025-04-04
你好,你在这个月红冲借其他应收款,借管理费用付出。
2022-09-26
你好! 可以做分录: 借其他应收款359.35 贷其他应付款359.35
2021-03-19
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