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跨年管理费用—社保多计,其他应付款—社保少计,怎么调账

2025-11-13 15:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-13 15:57

借:应付职工
贷:利润分配-未分配

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齐红老师 解答 2025-11-13 15:57

现在是其他应付款是负数吗?

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快账用户3938 追问 2025-11-13 16:02

是负数啊

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齐红老师 解答 2025-11-13 16:03

借:营业外支出
贷:其他应付款
这样调就可以

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快账用户3938 追问 2025-11-13 16:04

营业外支出?

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齐红老师 解答 2025-11-13 16:06

是的,调账的话就是这样的,

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你好,,是不是应付职工薪酬_社保科目多了
2022-07-07
你好; 你应发职工薪酬贷方有6.7万 是因为你们还没有支付给 税务局吗 ? 你这个其他应收款 5万多你缴纳了吗
2022-03-10
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2025-04-04
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2022-09-26
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