借其他应付款 贷银行,金额大吗,借固定资产,贷其他应付款

老师我想问下 7月购买了一个电视机 当时钱付了 发票一直没来 怎么入账,到现在9月才开始来发票 开票日期是9月的,这个怎么处理分录
老师,我们是小规模商贸企业,8月份筹建期,9月开始购买商品配送,货款10月份才收得到,9月份供应商开了一张发票来,其他的发票10月份供应商才开来,9月我们没有开出发票,请问下增值税和企业所得税该怎样填收入
老师、你好!请问一下、像食堂的费用购买大米、每个月发票都没有及时拿过来、这个月一次性拿了7月8月9月10月、这样怎么做分录、都是付现金的、外账都是要有发票才做账、这样怎么做账务处理
你好,咨询一下我6月份购买了一个电话机一直没有开发票当时走的管理费用,现在发票开回来可以直接冲之前的分录再重新做一个分录吗?
老师,我想问问,我当时买东西的时候先从公账付的款,付了款之后当时还没开发票,过了两个月才收到发票,我当时买的时候做的分录借:费用贷:银行存款 那下个月来发票的时候,我怎么做分录了?
送的做账软件在哪里的
老师小规模申请核定征收的条件是啥呢?手续是什么呢? 核定征收了以后日常要怎么去记账报税尽量合规呢? 我们公司是食品加工企业,进项票少,利润薄,老板要票价格高,厂里资金周转困难,设备都没票
老师经营范围里有技术服务,现在合同资料整理归档录入扫描上传系统,开票是开信息技术服务,还是研发和技术服务
老师:要用EXCEL做手工账,有没有自动生成财务资产负债表 利润表的模板
老师,我们公司是一家小规模纳税人,2024年第一季度第二季度都红冲了发票,增值税形成了负数,申报增值税直接0申报了,2024年第三季度开具7万的正数发票,没有进行负数的抵减,直接按7万申报了增值税,增值税跟企业所得税形成了比对差异差异,需要更正报表, 把2024年第一第二季度更正为实际的负数金额比较好呢,还是更正第三季度的报表比较好,第三季度按实际开具的金额抵减第一第二季度的负数,按抵减后的数据填列更正,
个体户全年开票小于120万,并且全部开的是普票,你是不是不用交增值税和个人经营所得税
老师,2024年之前实行认缴制的企业,3年缓冲期+5年内实缴。如果想减资本和注销,是必须在3年缓冲期完成吗,如果过了三年缓冲期还可以减资或者注销吗
你好,老师,我想把下面负数2万多调平,其他应付款。
个体户每个季度开28万的票出去,但是没有进项发票,是定期定额的,需要交个人经营所得税吗,需要的话是按照开票金额交税吗
个体户每个季度开28万的票出去,但是没有进项发票,需要交个人经营所得税吗,需要的话是按照开票金额交税吗
这个分录是这样的 那我7月入账做一个应付嘛 然后9月发票来的时候冲掉是吗 ,做固定资产 冲应付嘛 ,7月借 应付 贷银存 9月发票来 借固定 贷应付 然后9月建固定资产卡片?
这个是7月做,借其他应付款 贷银行 这个是9月,借固定资产,贷其他应付款 ,你有卡片话,那直接9月建固定资产卡片?生成凭证
做固定资产是先建卡吗? 会自动生成吗?
之前单位都是手动没有这个模块现在有模块的话 我要怎么做
是的,你点固定资产,之后点添加,输入信息就可以
那我那个凭证里面我不是有个音符在吗?七月份到我九月份的时候见固定资产的时候,凭证你就不用做了,它自动会冲掉的吗还是什么意思? 就是我那个本来是我九月份手动不是要做借固定资产贷应付账款把这个应付账款冲掉吗?这样是不是按照老师说的,你说的就是说我入进去,它自动会这样,深层的会冲掉的还是什么意思啊?
如果他有,比如说我们一次性购买有好多种的话,那我每一个对每一个都要给它分开了还是怎么样?比如说他21万里面有很多很多很多,那我是不是每一个价格都要他分开来?
那我每一个对每一个都要给它分开了还是怎么 ,需要一个一个输入进去,输入固定资产下面,你输入,会自动生成固定资产 ,你输入的时候有输入对应科目这个
简单处理就是收到发票做,大部分外账实务中是这样私企,你要是按这个实际收到的时候做固定资产,你们是7月收到吗 , 那7月就添加固定资产卡片,之后有差额修改固定资产卡片按新的开始折旧
我不知道到底是什么时候做呢 是7月还是9月 ,我们七月收到很多固定资产 然后都没有发票
7月 一个是钱付了东西到了没发票 另外一个是东西到了钱也没付发票也没有。这两个我分别要怎么处理啊
这个你怕有差额不想调就按常规处理几时收到发票几时做,要是按正规处理是7月就入账,后续 有差额可以9月再调整 ,正规处理,借固定资产,贷其他应付款-暂估款,都是这样,付款做其他应付款 -供应商 贷银行,没有付款不做