借其他应付款 贷银行,金额大吗,借固定资产,贷其他应付款
老师我想问下 7月购买了一个电视机 当时钱付了 发票一直没来 怎么入账,到现在9月才开始来发票 开票日期是9月的,这个怎么处理分录
老师,我们是小规模商贸企业,8月份筹建期,9月开始购买商品配送,货款10月份才收得到,9月份供应商开了一张发票来,其他的发票10月份供应商才开来,9月我们没有开出发票,请问下增值税和企业所得税该怎样填收入
老师、你好!请问一下、像食堂的费用购买大米、每个月发票都没有及时拿过来、这个月一次性拿了7月8月9月10月、这样怎么做分录、都是付现金的、外账都是要有发票才做账、这样怎么做账务处理
你好,咨询一下我6月份购买了一个电话机一直没有开发票当时走的管理费用,现在发票开回来可以直接冲之前的分录再重新做一个分录吗?
老师,我想问问,我当时买东西的时候先从公账付的款,付了款之后当时还没开发票,过了两个月才收到发票,我当时买的时候做的分录借:费用贷:银行存款 那下个月来发票的时候,我怎么做分录了?
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
这个分录是这样的 那我7月入账做一个应付嘛 然后9月发票来的时候冲掉是吗 ,做固定资产 冲应付嘛 ,7月借 应付 贷银存 9月发票来 借固定 贷应付 然后9月建固定资产卡片?
这个是7月做,借其他应付款 贷银行 这个是9月,借固定资产,贷其他应付款 ,你有卡片话,那直接9月建固定资产卡片?生成凭证
做固定资产是先建卡吗? 会自动生成吗?
之前单位都是手动没有这个模块现在有模块的话 我要怎么做
是的,你点固定资产,之后点添加,输入信息就可以
那我那个凭证里面我不是有个音符在吗?七月份到我九月份的时候见固定资产的时候,凭证你就不用做了,它自动会冲掉的吗还是什么意思? 就是我那个本来是我九月份手动不是要做借固定资产贷应付账款把这个应付账款冲掉吗?这样是不是按照老师说的,你说的就是说我入进去,它自动会这样,深层的会冲掉的还是什么意思啊?
如果他有,比如说我们一次性购买有好多种的话,那我每一个对每一个都要给它分开了还是怎么样?比如说他21万里面有很多很多很多,那我是不是每一个价格都要他分开来?
那我每一个对每一个都要给它分开了还是怎么 ,需要一个一个输入进去,输入固定资产下面,你输入,会自动生成固定资产 ,你输入的时候有输入对应科目这个
简单处理就是收到发票做,大部分外账实务中是这样私企,你要是按这个实际收到的时候做固定资产,你们是7月收到吗 , 那7月就添加固定资产卡片,之后有差额修改固定资产卡片按新的开始折旧
我不知道到底是什么时候做呢 是7月还是9月 ,我们七月收到很多固定资产 然后都没有发票
7月 一个是钱付了东西到了没发票 另外一个是东西到了钱也没付发票也没有。这两个我分别要怎么处理啊
这个你怕有差额不想调就按常规处理几时收到发票几时做,要是按正规处理是7月就入账,后续 有差额可以9月再调整 ,正规处理,借固定资产,贷其他应付款-暂估款,都是这样,付款做其他应付款 -供应商 贷银行,没有付款不做