借其他应付款 贷银行,金额大吗,借固定资产,贷其他应付款
老师我想问下 7月购买了一个电视机 当时钱付了 发票一直没来 怎么入账,到现在9月才开始来发票 开票日期是9月的,这个怎么处理分录
老师,我们是小规模商贸企业,8月份筹建期,9月开始购买商品配送,货款10月份才收得到,9月份供应商开了一张发票来,其他的发票10月份供应商才开来,9月我们没有开出发票,请问下增值税和企业所得税该怎样填收入
老师、你好!请问一下、像食堂的费用购买大米、每个月发票都没有及时拿过来、这个月一次性拿了7月8月9月10月、这样怎么做分录、都是付现金的、外账都是要有发票才做账、这样怎么做账务处理
你好,咨询一下我6月份购买了一个电话机一直没有开发票当时走的管理费用,现在发票开回来可以直接冲之前的分录再重新做一个分录吗?
老师,我想问问,我当时买东西的时候先从公账付的款,付了款之后当时还没开发票,过了两个月才收到发票,我当时买的时候做的分录借:费用贷:银行存款 那下个月来发票的时候,我怎么做分录了?
老师,为什么债务筹资不能形成企业稳定的资本基础?
每天的毛利都不一样,怎么确定每天的盈亏平衡点
老师,社保的缴费是以本人的工资为标准,还是以当地的平均工资为标准?
老师你好,我们是内账,请问股东(1)用私卡收到的货款,(2)支出收到的货款,(3)用于公账入投资款,请问老师如编制内部现金流量表,这笔私卡收到的货款,用于公账作为投资款要填在表上吗
请问没有2025年的汇算清缴课程吗?
老师,我最近入职一个公司生产制造业。他们开厂好几年了,没有做个账,有供应商往来数据,现在老板想从今年开始做账,去年有对库存盘点,今年他们公司没有仓库管理员,不知道每个月用多少材料,老板主要想看每个月的盈亏,老师,在没有仓库管理员的情况下,没有任何领料单据!我要怎么算公司的材料成本?
对于库存商品,什么情况下设置存货辅助核算?什么情况下设置数量辅助核算?二者区别?
324题答案A收到政府补贴为什么不计入递延收益
请问 广宣费的问题 如果当年没抵减完可以以后年度继续抵减 那么 以后年度 比如第二年抵减还是按照第二年的销售收入15%底减对吗 二年没抵减完 第三年按照第三年的销售收入15%抵减对吗
请问一下,今年1月新注册的公司因为一直没有营业税务也没有开通,这个悬空多久会产生风险,
这个分录是这样的 那我7月入账做一个应付嘛 然后9月发票来的时候冲掉是吗 ,做固定资产 冲应付嘛 ,7月借 应付 贷银存 9月发票来 借固定 贷应付 然后9月建固定资产卡片?
这个是7月做,借其他应付款 贷银行 这个是9月,借固定资产,贷其他应付款 ,你有卡片话,那直接9月建固定资产卡片?生成凭证
做固定资产是先建卡吗? 会自动生成吗?
之前单位都是手动没有这个模块现在有模块的话 我要怎么做
是的,你点固定资产,之后点添加,输入信息就可以
那我那个凭证里面我不是有个音符在吗?七月份到我九月份的时候见固定资产的时候,凭证你就不用做了,它自动会冲掉的吗还是什么意思? 就是我那个本来是我九月份手动不是要做借固定资产贷应付账款把这个应付账款冲掉吗?这样是不是按照老师说的,你说的就是说我入进去,它自动会这样,深层的会冲掉的还是什么意思啊?
如果他有,比如说我们一次性购买有好多种的话,那我每一个对每一个都要给它分开了还是怎么样?比如说他21万里面有很多很多很多,那我是不是每一个价格都要他分开来?
那我每一个对每一个都要给它分开了还是怎么 ,需要一个一个输入进去,输入固定资产下面,你输入,会自动生成固定资产 ,你输入的时候有输入对应科目这个
简单处理就是收到发票做,大部分外账实务中是这样私企,你要是按这个实际收到的时候做固定资产,你们是7月收到吗 , 那7月就添加固定资产卡片,之后有差额修改固定资产卡片按新的开始折旧
我不知道到底是什么时候做呢 是7月还是9月 ,我们七月收到很多固定资产 然后都没有发票
7月 一个是钱付了东西到了没发票 另外一个是东西到了钱也没付发票也没有。这两个我分别要怎么处理啊
这个你怕有差额不想调就按常规处理几时收到发票几时做,要是按正规处理是7月就入账,后续 有差额可以9月再调整 ,正规处理,借固定资产,贷其他应付款-暂估款,都是这样,付款做其他应付款 -供应商 贷银行,没有付款不做