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老师你好,我们公司老些支出没有票,老些流水的票据对不上银行回单,就是自己先垫付,后找公户报,好几笔业务,有的有票大部分没票,这怎么办呀老师?做账怎么办?企业所得税怎么办 找票怼上犯法不老师 老师,我是按流水做还是按发票做?对不起来 基本都对不起来不知道咋搞三个月的呢老师 那老师发票咋弄啊? 报账不是一个人,不是一笔一笔报的,大部分没发票,怎么弄啊老师

2025-11-15 06:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-15 06:48

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-11-15 06:53

您好,做账按实际业务和真实单据(如发票、收据、付款记录等)入账,银行流水只是参考,会计可以正常记支出,但没发票的费用企业所得税汇算清缴时要调增(比如支出了5000没票,利润就要多加5000交税),不能直接抵税;绝对不要找无关发票来顶替(属于高风险违法);从现在起规范报销,要求尽量取得发票,员工垫钱后及时拿票报销,公户打款,银行流水和单据尽量对上但做不到也要记清楚,历史问题整理三个月流水和现有单据,有票的正常入账,没票但有真实支出的保留凭证(如审批单、转账记录等)做账但汇算时调增交税,以后杜绝无票支出,报销要流程清晰、及时拿票,杜绝先垫后乱报和集中混乱报销。

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快账用户9681 追问 2025-11-15 08:27

老师,我有一个想法,就是让他们员工把报销的记录发过来,付款记录发过来,说是在哪里买的,然后我再去找人家要票,这样可行吗,老板会同意吗? 老板一报销报销的挺多的,他能记得清报销的是谁的什么业务吗?你说这流水账,我如果跟老板要,他是付的哪位同事报的什么款,他会嫌麻烦吗?

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齐红老师 解答 2025-11-15 09:45

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-11-15 09:53

员工发付款和用途,你补票,补不回来的老板说风险,让他定

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快账用户9681 追问 2025-11-15 11:03

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-11-15 12:59

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-11-15 13:01

好的好的,我刚喝喜酒回来

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2020-08-23
学员,你现只能尽量搜集能入账的资料,能追溯到哪就补入账
2020-07-10
内账所有的业务都做,不管开不开发票, 你只要有隐瞒收入的,设置有内账 你也可以外账做了,内账不做 内账也可以全部做 那你们有制度规定吗?就是原始凭证谁去提供 什么时间提供 一般业务发生了,那出纳就应该给你们原始凭证,比如收据、银行回单 这些都需要及时传递,如果你是工业的,车间那边统计数据,还有仓库的出入库单
2025-05-04
您好 2024年1月1日开始营业 A:营业前(装修期间票款)前期票钱合同情况如下,老师我分别应该怎么做呀? 1、有票有对公付款有合同 正常账务处理计入长期待摊费用 2、有合同有对公付款,无发票, 正常账务处理 计入长期待摊费用 汇算清缴的时候无票的纳税调增 3、有合同有对公付款,发票金额有多有少的,参差不齐 根据付款金额 发票多的 按照付款金额入账 发票少的计入营业外支出 4、有合同有收据是现金付款的, 根据收据入账 汇算清缴纳税调增 5、有合同无收据是现金付款的 现金付款无凭据要补手续 6、啥都没有白条,附付款截图, 付款截图打印出来做账 汇算清缴纳税调增 B,前期有个代理记账的妹妹做了银行流水,银行基本户余额可以对上,一般户对不上,其他工资余额,往来余额等只有一两个可以对上,其余全都对不上,收入没有做,前期的长摊情况等也不清楚, 把一般户明细打印出来 逐笔核对 没有入账的补入
2024-09-14
酒店行业营业前期发生的费用可以统一计入管理费用-开办费科目 但是没有发票是无法税前抵扣的,这部分需要尽可能的补齐发票或者用其他发票替代等方式处理。 前期的账再混乱也是需要整理清楚,不然影响后续正常的账务处理
2024-09-14
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