咨询
Q

平时增值税已经申报了免抵退办法出口销售额,但是没有申报出口退税,现在过了半年了,集中申报出口退税,是有问题的吧,那该怎么办呢,必须增值税和出口退税同一税期申报么

2025-11-15 13:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-15 13:31

没问题,增值税和出口退税不用同一税期申报,过半年集中申报合规(只要在出口次年 4 月 30 日前)。 操作:收齐报关单、发票等凭证,在退税系统合并申报,确保申报数据与增值税申报表一致即可。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好 作废了申报的重新按照内销来
2021-06-10
那你这种情况就没有别的办法了。只能先把数据填在免税销售那里。
2021-11-03
同学您好,销售额是出口发票开出来了就有
2023-03-04
同学你好 对的哦 可以退税
2023-03-03
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×