没问题,增值税和出口退税不用同一税期申报,过半年集中申报合规(只要在出口次年 4 月 30 日前)。 操作:收齐报关单、发票等凭证,在退税系统合并申报,确保申报数据与增值税申报表一致即可。

生产型出口退税企业,选择免抵退方式,本期有一单存货在申报出口退税时,系统显示退税文库中退税率是0,已经申报过增值税,现在该怎么处理?
老师,增值税主表的栏次7免、抵、退办法出口销售额是出口发票开出来了就有还是申报出口退税了这个数字才有?
老师,增值税主表的栏次7免、抵、退办法出口销售额是出口发票开出来了就有还是申报出口退税了这个数字才有?
老师 请问跨年度申报出口退税,出口的这部分货物没有在报关时申报增值税,现在已经跨年,增值税应该怎么申报?
老师,这个月征期,申报9月份增值税申报表中“免、抵、退、办法出口销售额”多报了金额(多报其实8月份已经申报了),但是现在退税款已经退了,这个月还没有结束申报期,还能不能重新更正增报?
老师上午我来访问过了,想问一下,老师可以再帮我看一下,我的资产负债率达到标准了,是在50%左右吗,谢谢
找朴老师解决一下问题,谢! 成立多一家外贸出口公司,如果按税负是2.91%,年收入6千万,怎么倒推成本,进项,要交多少增值税,企业所得税,能帮忙算一下吗?
辅助生产情况,辅助生产费用分配表,辅助生产发生额,这些是谁给财务的?
老师请问下,非公司员工出差的费用能入账吗?车票餐费票有进项税额能抵扣吗?
老师我想问哈,我们是家具公司,我们公司先买家具进来,然后每个店面再领用(客户买就领),领了再卖给客户科目如何进安?买进来是产成品,卖出去也是产成品,每个店面领用如何进会计科目,店面卖给客户又如何进会计科目啊
老租赁的酒店,建筑时期支付的装修设计费计入什么科目?
老师 新购商品房交房产税是按交付使用的次月还是办证的次月
老师,我司是生产企业,我出口是销售额2402;总销售额是52000,抵扣进项123,其中10是出口业务对应的进项,增值税加计抵减本期发生额怎么填
怎么区分狭义无权代理和表见代理
老师,我出口是2402;总销售额是52000,进项123,增值税加计抵减本期发生额怎么填