借管理费用、研究费 贷研发支出费用化支出1000

支付版权中心软著申请费用,借:研发支出-服务费,贷:银行存款 结转时: 借研究费用 贷:研发支出-服务费 这样可以吗?
本月计提研发部门工资 借:研发支出—费用化支出—工资 贷:应付职工薪酬—职工工资 这笔分录摘要栏是写月末结转研发费用还是月末费用化支出结转?哪种写法规范呢,请老师告知 借:管理费用-研发费用 贷:研发支出—费用化支出—工资
请问,公司这个月研发的费用做账处理,借研发支出 贷银行存款 ,月末要把研发支出结转到管理费用研发费用么
研发人员的劳务费,要是6月没支付 6月末就不能结转是不是? 是不是月末结转的时候必须转平? 月末的时候结转 借:管理费用-研发费用 贷:研发支出-费用化支出
老师,请问公司开展研发活动已结束,目前正在申请专利证书,需要支付证书申请费和年费,这个费用发生的时候可以直接资本化吗?借-研发支出-资本化支出,贷:银行存款,收到发票后,将研发支出结转至无形资产,借:无形资产-专利权,贷:研发支出-
账面余额显示钱怎么可换成可用余额
老师,给客户开发票开错名字了,发票红冲然后马上重开蓝字发票,有没有风险?跨年了,金额还挺大
我想问一下,要升为一般纳税人,开个体户好还是公司好,个体工商户一般纳税人也是申报生产经营所得,可以减免6万吧
餐饮食堂需要交印花税吗
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
老师好,请问下,我们给运输公司付7个点税钱,他们给开9个点专票,但是开票金额和实际付款不一致,差额部分怎么做账记到哪里?比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记?
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
老师您好。没抵扣的进项可以先不入账,等抵扣时再入账吗?如果到年底没入账的进项都做进去
如果是高新技术企业,内账要怎么去做好相关工作呢
内账按权责发生制实际业务 研发部门在做研发之初还是和外账一样就行,可以加税合计做也可以价税分开来的