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老师,麻烦请问一下,我们是建筑劳务公司,我们是10月30号开的发票,但是是11月份预计的增值税,这种我们该怎么申报呢

2025-11-17 08:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-17 08:26

10 月 30 日开票属 10 月税款期,11 月申报期内按常规申报(一般纳税人 / 小规模选对应申报表)。跨区项目先在项目地预缴,再回机构地申报抵减,核对发票销项数据后提交缴税即可。

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2025-11-17
你好同学,是由甲方他们申报
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同学你好 你需要现在转出
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你好,汇算清缴就不是一两句话就可以说的清楚的 你可以在学堂找到 汇算清缴的课程,进行系统的学习 企业所得税汇算清缴,是不去区分是小规模纳税人 还是一般纳税人 的
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