同学你好 你需要现在转出
老师如果我们购买供应商的材料,对方上个月开出的发票不对,我们6月份还认证了,7月份对方给我们开了红字信息表。但是只有信息表,票还没给我们开过来那。那我这个月报税的时候要做进项税额转出吗?还是等下个月票开出来再说。 冲销6月份购进分录也在7月份做吗
我们单位10月份新来的开票员开错了一张红字发票信息表,但是是月底开错的,11月才发现,因为跨月,只能将进项税额在报10月份增值税的税额转出, 11月份我们将红字发票正确的开给了客户, 但是错误的在税控盘撤销不了,在12月份的月初错误的红字信息表才撤销,我们该怎么报11月份的增值税呢?
老师,就是10月份的申报期到15号截止,10月份的增值税还没有申报,如果现在我们做开票系统做红字信息表填写(购买方),销售方也这两天开了红字发票给我们,这样的转出还可以填写在10月份的属期吗?不应该是属于11月份的吗?
老师9月份有一张发票对方要开红字发票给我们 我们是购买方,但是这张冲红发票是在11月1号开出的,怎么我在报10份的增值税时,就跳出来进项税额转出来了呢?,不应该在下个月报11月份增值税时再跳出来吗?
我们公司作为购买方,在当月提了红字信息表,用来作废以前月份收到的专票,但是对方当月没开红字发票,现在我们申报增值税报表显示监控比对有红字表要求填进项转出,我们当月在申报表填了进项转出的话,下个月对方给开了红字发票我们还需要再在增值税申报表中又填一次进项转出吗?
从事简单会计工作几年了,但不算很有天赋,最近有会计研究生和mba研究生,从就业前景看老师们建议考哪个比较好,想听听建议,谢谢
哪里填的不对呢提交不了
无票支出该怎么处理 转给员工 他线下采买
我们公司是生产制造企业,有商品出口业务, 我们的业务模式是代其他公司出口赚取佣金,但是对方公司的开具的进项发票的进项税额是我们垫付的,我们公司今天结汇金额是1385261 进项发票开具的不含税金额是1371398 这样计算出来的换汇率约等于1,这样合理吗?
朴老师回答 宿舍员工电费智能电表充值,最终收款电费到公司账户上,如何入账啊
朴老师进 请问一般纳税人和小规模附加税都是月度不超过10万城建税减半、教育费和地方教育费减免吗
营业执照都是几年,我知道成立日期,不知道截止日期
老师我问下,合同没约定付款时间,但票己开出,一般是对方收到票后多长时间付款的? 有没相关规定?
进口煤炭,国内销售,涉及哪些账务处理,账务及税务需要注意什么
什么是预提费用?给我举例说明一下
冲红发票是11月开出的,那发票也做到10月份吧,正确的要在11月份做吧,因为都是11月份开来的
一张红字发票,一张正确的都是11月份开来
对的 可以这样理解