你做到10月就直接原分录冲20

老师,不好意思啊,我重新表达一下,19年报11月份的个人所得税得员工工资金额是4000,但是发工资发了10000,并且备注是备注了劳务收入9-10月的工资,我的账务处理是借:应付职工薪酬4000.借:暂支工资6000,贷:银行存款10000,现在已经20年8月了,19年的汇算清缴已经做完了,我想问一下老师我这笔账的分录,以及我应该怎么处理这笔账,我那笔分录有没有问题。谢谢老师
老师你好,公司装修设计的款是之前付了7万,分录是做借:其他应收款-XXX 70000 贷:银行存款70000 本月 发票也开了220000元 ,付款付了150000元,那本月的分录我要怎么做?我是这么理解的 借:其他应收款-XXX 150000 贷:银行存款 150000 然后再做发票入账 借:长期待摊费用 194690.27 应交税费 进项 25309.73 贷:其他应收款-XXX 220000元 还是错的我这么做?请告诉我正确的分录,房子是公司自己的,一般纳税人 ,外账,装修款 全部都要入长期待摊费用 按三年摊销 我知道要次月摊销 现在发票全部回来了 付款也付完了,要怎么做分录合理点!
2021年10月,我公司支付货款356842元,因其中的354370元在之前月份已经开过发票(其中的2427元12月份才开了发票),所以在11月时,正确的账务处理为: 借:应付账款356842 贷:银行存款356842(把2427元没开发票的也已经支付了) 11月做账时错将(借:应付账款)写成了(借:应收账款),导致应收增加应付却没有减少,在2022年1月进行了红冲并做了正确的分录 在2021年12月时,收到了2427元的发票,当时并不知道2427已经在11月支付过了,所以写了: 借:库存商品2147.79 应交税费-增值税-进项279.21 贷:应付账款 2427 并且结转了库存商品: 借:主营业务成本2146.79 贷:库存商品2146.79 老师,请问,2021年12月的这笔关于做错的库存商品的分录,在2022年1月如何进行更改?正确的分录是什么?
老师您好,2022年6月28日我公司给A公司开具了4-6月份物业费发票2181元(会计分录:借:应收账款A公司2181元,贷:主营业务收入2181元),2022年9月20日收到公司交来2022.年4月-9月份物业费4362元,并给他开具发票4362元(会计分录为@借:银行存款4362元,贷:主营业务收入4362元,本来应该只给他开具7-9月份物业费发票2181元的,但当时看错了,以为4-6月份发票没开,结果把4-6月份又给他开了一遍,开成了4362元(实际应该只开7-9月份的发票2181元),2022年10月8日发现开票有误,于是追回2022年9月20日开错的发票4362元、进行红冲处理、并重新开具7-9月份发票2181元,请问我红冲的这笔账务处理会计分录怎么写?
你好,上个月收到了a公司一笔借款10万。然后会计分录是借,银行存款,贷,其他应付账款。这个月与a公司合作给我们这边支付了一个二百万的项目,但是上个月还欠贵公司10万,贵公司直接从这个项目的200万金额扣除,打款进来190万。这个账务,会计分录是借,银行存款190万。其他应付款10万,贷,主营业务收入200万。那我们就得给他们开200万的发票,那会计分录怎么写呀?算是这个项目账务结束了呀?
办税员可以和法人是同一个人吗
老师,委托加工物资余额在贷方,那编制资产负债表时存货科目是应该加委托加工物资还是➖委托加工物资
您好老师,请问一下,工程维修,大类是建筑服务,能开13个点的发票?如果必须开13个点的发票,怎么开票才合理一些?
您好老师,月工资30000,年工资360000,怎么算个税啊
二手车个体开普通发票时可以反向开票吗?就是买进的时候个人开不了发票,公司成本发票要怎么操作?
2021的开的一张专票10万元。现在合同终止结算金额只有7万元。前两年公司变更成了小规模,我现在是红冲这张发票再重新开一张7万的普票吗?
老师请问10月份有张发票信息开错了,对方还没入账,11月份红冲了这张发票,11月份申报的10月份增值税申报表要改吗?
您好老师,月工资30000,一年交多少税怎么算啊
老师你好,客户有个拼多多网商银行,一直以来开个人的发票,做的是现金收入,网上银行的流水没有做,那他的只报了现金收入上去,没有报网上银行的流水收入 ,那该怎么弄
老师好!我们分公司是独立核算的,每年付给总公司管理费,总公司开票的内容是工程管理服务费,请问分录怎么做?谢谢!
银行多记录支的20元,当时入的应付付职工薪酬 社保医保科目当时转了费用,我这次银行多调20元冲减费用科目对吧?
是的,直接那样冲平就行