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朴老师,刚才的问题已经达到上限,不能再继续提问了,我还想再问一下,如果是我们公司跟对方合作,对方打进10万的加工费,我们要按13个点交税,那对方是小规模纳税人,开发票我们是不是就亏了?(朴老师)

2025-11-17 13:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-17 13:20

为啥亏了?他们按价税合计付款,你们按付款金额来开价税合计的

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快账用户4362 追问 2025-11-17 13:24

付的10万不含税,开发票要另外加1个点税,这个怎么操作好呢

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齐红老师 解答 2025-11-17 13:27

你们开13个点的那得按13个点来收,收款金额要和你们开出去发票的价税合计金额一致才行

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快账用户4362 追问 2025-11-17 13:27

我们这个加工费是纯加工费,没有进项,那是不是我们购买的配件就必须要取得进项发票,否则税就会很高?

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快账用户4362 追问 2025-11-17 13:27

因为砂石料是对方公司的,我们只负责加工,然后对方付给我们加工费,我们再开发票给他们

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齐红老师 解答 2025-11-17 13:29

是的 没有进项抵扣的话那肯定得按实际的税来交了

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快账用户4362 追问 2025-11-17 13:37

老师,那加工费收入,我们去购买的加工用的配件,材料,还有就是电费这些拿到专票是不是就可以当做成本扣除进项?

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齐红老师 解答 2025-11-17 13:37

同学你好 这个可以的

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快账用户4362 追问 2025-11-17 13:39

谢谢老师,您很专业

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齐红老师 解答 2025-11-17 13:41

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为啥亏了?他们按价税合计付款,你们按付款金额来开价税合计的
2025-11-17
要是加10个点,如果你是小微企业,那肯定是亏不合适。 小规模增值税是1%一个季度超过30万还不用交。 然后所得税要是小微企业一共是5% 加一起企业没有10%。
2024-01-04
你好,实际有业务吗?如果实际有业务的话,你们作废的发票属于恶意作废发票,这种有风险的。
2022-12-28
不用的,小规模的直接加税合计做就可以。
2022-07-01
1. 多交增值税:我方开6%销项税≈8490.57元,对方开1%进项税≈1485.15元,多交≈7005.42元。 2. 加税点:理论至少加5个点可补增值税差,实际需算附加税等,不一定多交税。 3. 拿回税金:符合条件可申请退税(电子税局填申请表),或用多交税金作进项留抵抵减后续增值税。
2025-07-07
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