有风险的每个月按照比例结论他不一定准确,而且得需要看一下有没有发票,你按比例结转影响库存余额 能调整的最好调整一下, 要不你的库存余额有影响

老师,我想请教一个问题,就是我们公司,它下面有两个销售公司,股东他成立的另外一个销售公司,然后我们当时做活动的时候,要给会员签会员的话,签成功一个就发一部手机吗?比方说,那个手机是1万块钱,1万块钱然后当时是从我们公司账户走的,直接付给手机店的。然后到大概到一月末的时候,然后销售公司把这个钱又还给我们公司了,比方a销售公司是五部5000,B也是舞步5000,那我这个帐要怎么做呀? 收到那个手机票,发票是手机店开的,当时银行转账的话,也是直接转到手机店里面去的。 之后然后那个钱,股东他们又把它还回来了,这笔账要怎么做呢?
新接手一个中小型制造业公司,以前账很乱,银行回单挑一部分记账,每个月到了月底统一记账,就是按照当地税负倒推下增值税进项是多少,然后挑一部分进项入账,这样对吗?至于原材料出库,出多少都是根据本月销售的货物进行凑数,结转生产成本,结转产成品,最后到营业成本,请问老师这样的核算是正确的吗?我以前没做过制造业,他们这样做好像是为了在一个合理税负范围内,不让税务局找到,所以每个月倒推
老师,请问一下我们是一般纳税人公司,销售摩托车的,每个月进多少 销多少 ,都是记录的,按照实际销售去结转成本,可是现在做到7月份的账,发现一个问题,就是我销售的车库存负数了,但是车架号确认是这个,假如说以前开出去车型号错了 ,这样是不是就会导致我应该结转成本的型号没结转,然后不还结转的型号车少了的情况?那怎么做啊?因为车比较多,能不能暂估入库啊,后面放发票回来处理。
老师您好,我接手了一家账,小规模纳税人小企业会计准则,去年10月-今年6月的工资没有发,部分工资是今年的9月银行发的,但是之前的会计每个月都用库存现金发了,我现在把之前他的计提和发放的凭证都红冲了重新计提和发放,请问下老师,之前他每个月都有结转工资成本到本年利润、我是否需要红冲了
我是在今年4月份接手的现在这个建筑公司,4月份重新建立的账套,我发现在2022年12月份的时候之前会计做了一笔暂估成本的分录,400万左右(借主营业务成本贷应付账款暂估)而且没有在企业所得税前调增,现在发票在陆续回来,我还能在做之前的分录红冲吗?关键是这两个月根本没有收入,我没有办法结转成本,如果按照上面的分录做了的话,就会有主营业务成本这个科目了,而且是负数
请问老师,我们公司销售汾酒,客户购买一定金额后我们公司可以提供客户免费旅游,这个旅游费我们公司可以企业所得税税前扣除吗
公司购买了办公室 如果是从价是要交什么税 税点是多少
老师,厂房和厂房里的设备一起租赁我可以都按不动产9%开票吗,设备必须按有型不动产开呢
老师,残保金是从什么开始,企业就要交啊,2000年吗?从什么时候开始小微企业才可以免交
网球培训费开票税目是什么?包括场地费,教练费及灯光费等等
老师,计提工资是计提本月工资吗,比如我计提10月的工资,就是我11月报10月的工资合计吗
老师,你好,我们工作做亏损分析,这个具体怎么做啊,我这样做,有一个问题,就是1号营业点到24年,就不是同一个业务了,这个具体怎么做,才能简单明了
老师,你好,公司在销售时发生的运输费用,因为是边采购边销售,我全部进费用了,能把之前3季度的部分费用红冲,在4季度进成本吗?可有什么风险?
单位在两个地方吃饭,发票时间都开成同一天时间,可以报销吗?
这里的24年残疾人就业保障金的本期应纳费额是怎么计算的呢?
老师,目前账上库存商品余额是0,如果我要调整,是不是每个月的账都要重新做,也会影响财报数据,之前税务申报的财报是不是也得调整,然后按实际红冲之前每月结转的主营业务成本,如果有暂估还得补上吗,工作量感觉很大
他之前的你不要调整,你得看一下他是不是少做了入库或者是多结转的成本 你要是修改之前的话,那你最好让他自己修改 有问题划分问题也是他的 人家他之前的你不能随便调整