按权责发生制,是要计提的

老师,问你个问题。我们现在发一月份,七月份这俩月工资。我本来从今年三月份每个月补助1500元,但是因为特殊原因,现在八月份了领导又说那个补助的不要提现在工资表里,但是我已经做了计提工资挂账了,我们计提工资挂账都是分部门挂的,没有具体到人员。还有一位同事,本来说的一月5000元,工资也计提了,但是现在又说一月只发2000元。我现在能不能把这个人的工资咋样做的我的补助工资里?
员工工伤的医疗费用报销时,到底是福利费还是其他费用,要不要扣缴个税,这个判断的标准是什么?有没有老师知道标准答案,问了不同的老师,答案都不同,我也是很无奈
老师,我是工会委员会的,收到教育系统工会联合会工会经费补助,这个算上级补助收入的一般补助还是专项补助?(不确定的不要回答)
老师,你好!咨询个问题,我们是施工单位,目前有很多项目竣工了,但是发票还没开完的,我们会计说让我年底前都要开完,不然会按合同金额来计税的。什么意思我没搞明白。
请问老师,公司有个员工去偷偷请假面试了,因为这个员工的到来都已经投钱了项目,我要不要跟老板说,这个员工可能会走。要不要找个预备的
老师,个税新增人员的时候,少打了一个字,申报提示身份信息不通过,后来把这个人更正重新报送,提示税局已存在相同身份证到不同姓名,这个要怎么处理啊
是不是佛山的跟广州的社保数据统一了呢
老师,我公司是小规模的中医馆,现在内帐,我们跟外面的团队合作,他带客户来我们医馆消费,总收入是177066(其中有个客户交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他应付款),9月份收款78951已经确认收入,团队欠款98115,我们是给对方的返点是45个点,返佣金是:79679.7,团队要给我们医馆再打18435.3,但是团队直接再打给我们的佣金中扣了要退客户100定金,实际支付给我们的是18335.3,现在团队说欠款直接在佣金中抵扣,我按照这个抵扣来做的话,我发觉我的利润负数好大,我是不是可以按照实际收入来做才会显示我真实的利润,请问这个分录要怎么样做呢,我需要会计分录,谢谢
老师,你好。请教一下,我们贷款每个月都有还贷的利息,之前都是入成本了。现在才补开发票可以吗?
多位股东,注册资本实行认缴制,其中一位股东在给公户打款中,备注投资款的金额超过了其认缴的注册资本,会计还没记账,可以直接将其备注投资款超过其认缴部分的资金退回吗?这样操作有什么风险吗
借:管理费用-养老 管理费用-失业 管理费用-工伤 贷:其他应付款—养老 其他应付款—失业工伤 失业工伤在贷方合并到一起可以吗?
申请增值税免税的也要第三方支付公司做自主报关的还原申报吗,第三方支付公司说免税的不用 公司自主报关的话是公司做还是第三方?
老师给临时工发工资用开发票吗?
如何更改二季度所得税
是的,老师!新建的在建工程产,达到预定使用状态后,转入固定资产,后续又发生了一些建设费用,也属于固定资产的,应该怎么入账