您好,
借:利润分配-未分配
贷:应交税费
借:应交税费
贷:银行存款

老师,你好,今年补缴了2019年的增值税,附加税和所得税,因为2019年业务已经发生但是当时没有开发票给客户,我们也没有申报,2022年才开的发票,税务部门要求我们更正2019年的收入,补缴了税款和滞纳金,我怎么做账呢?我们执行的是企业会计准则
老师,我们6年前做了股权转让,在工商做了变更,但是由于当时经办人员不懂,就没有做税务变更,所以当时也没有交纳个税。现在我们想做新的股权变更,税务局要求我们把之前的税补了才能做新的变更。当时的合同转让价签得也很高,溢价500多万,补税的话要补一百多万,这个应该怎么处理呢?
老师,我们公司做股权转让,然后税局看了报表,问预收账款为什么没有做收入,库存价值为什么一直没有变,这笔预收账款是去年6月做的,当时做的是银存42万7,应收账款42万7,一直也没有做收入,然后库存是去年8月做的,我们实际也没有库存,当时对方开了票给我们就直接入库了,现在不知道怎么办了?
2023年风险稽查时补交2021年的税,去大厅补税时税务申报表上改成无票收入了,2023年我账上没有把2021年补做无票收入, 只在2023年账上做了借:未分配利润(增值税、附加税、企业所得税) 贷:应交税费, 2023年12月客户 需要发票 ,我补开了发票,直接做了收入分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 这样增值税多交了, 现在申请2023年多交的增值税,把2023年补开发票的税务申报表,变更填一笔无票收入负数,那我2023年的分录我要怎么修改?
老师您好!我公司建筑企业。2023年有个工程,当时因为单价定不下来,合同没签,活已经干了。甲方要求开150万元发票先付款。我在2023年的3月份已经开发票150万元。当时因为没有合同,外管证没法办,施工地没有办法预缴税金。我只能在机构所在地把税金全部申报缴纳了。直到现在合同和结算单才出来。那我是不是需要把去年150万元的外管证补上,在施工地补交那部分应该预缴的税金呢?
25年12月提前付26年1季度徽行贷款利息15万,12月份计入财务费用,然后到了26年1月银行把此款退给公司15万,然后银行再次收贷款息,请问26.01月如何做账?
老师,公司卖了辆车给个人要交印花税吗
老师,民间非盈利组织,供水协会收取水费,会计分录怎么做,借银行存款,贷什么
老师,我是一般纳税人,平时我都是按开的发票不含税和收到发票的不含税(抵扣的)这两个数据总额算印花税,但是现在他们是把收到的发票是普票的踢出来,不交印花税,这样行吗? 这些普票都是车票过路票
申请减资之前我们需要对现在未完结的项目或者其他可能会因减资到影响的方面,提前做些什么吗?意思是公司和法人、股东之间的往来款需要结清吗?然后项目还没有完成的,资金还没有回完的影响吗?
老师,您好,我公司注册资金是200万,然后降资到100万,公式时间是4月23号到期,4月7号,要股权转让,公司有两个股东,A股东持股比例51,转出持股比例21,B股东持股49,全部转出,为未分配利润是负的860829.77,请问个人所得税怎么算呢?
老师问您一个问题,假如就是两个公司就是合合作的做一个项目,假如是一共是100万,然后呢,一个公司是平均50万,像这种做的话是怎么样儿做呢?做账是以什么样儿的方式?是怎么样儿分配这个?这个100万怎么样儿做是最省税的?是咋弄呢?
我们是发票提额,租赁之前场地时交了土地税,退租之后租的现在的地方是出租方交的这个税,现在税务局要我们证明这个场地是我们的,他想让把之前场地的土地税税源采集改成现在的,但大厅说之前的做终止就行,不能修改也不能删除,这我怎么去跟税务局去协调
老师,请问一下设备款一共18万,设备已经到达公司了,26号银行付了5万元,28号又付了5万,但发票要等全额付清才开发票。这种怎么做账?
我们公司是一般纳税人,开9点的票。想请教挂靠资质楼盘挖工方的管理费是怎样收的,哪位有做过这方面的?