是的,红冲主营业务成本和销售收入

老师你好,请问一下,客户发票开错了,次月退回来,也就是说当年发票退回来重开发票,老师是不是红冲主营业务收入和主营业务成本呀?不用以前年度损益调整这个科目吧?急急
老师我有一笔冲红的帐,3月份开的发票,4月初说要重新开,我们就重新开了一张,可是呢发票没退还我们的,我们这边库存如果不先退回入库的话,开出的商品数量又不够的,所以当时库存是先退货入库的,发票的话是上个月6月退回来才冲红的,我现在做账的话,库存等于是上个月不冲红了,因为之前已经冲红过,这样的话我成本就要16万多,发票销售冲红下就14万多,这样就不正常了,我现在要怎么处理呢
老师我有一笔冲红的帐,3月份开的发票,4月初说要重新开,我们就重新开了一张,可是呢发票没退还我们的,我们这边库存如果不先退回入库的话,开出的商品数量又不够的,所以当时库存是先退货入库,发票的话是上个月6月退回来才冲红的,我现在做账的话,库存等于是上个月不冲红了,因为之前已经冲红过,这样的话我成本就要16万多,发票销售冲红下就14万多,这样就不正常了,我现在要怎么处理呢
就是开发票,本来是出口0税率发票,但是开票时税率忘改了,开成13个税点的啦,发现时又跨月了,次月开了负数发票,去税务她们说要先缴上再退,但是当时公司没有那么多钱,又去税务问税务有人说可能不给退,然后他说可以进行留抵退税,也不知道是怎么操作的,就给抵扣了(我们当时没有进项税,也没有销项,只有开错票的税,和开负数的税)抵扣完还剩下一部分附加税,公司就把附加税先交上了,请问这种情况附加税能退吗?税务当时说的先交上再退是真的给退吗,包括附加税一起?
你好老师,请问我之前入账把应付账款入到主营业务成本里面了,以后可能都不会开票,一是导致成本大于收入,二是如果红冲的话,没有开票,我们的成本会是负数,请问这个要怎么操作呢?
老师你好,建筑公司现在需要开具发票,但是这个项目是3年前的,甲方付款60%,工程已完工,发票当时没有开具,现在要全额开具完成后付尾款,这种账务怎么处理
应付账款科目余额表和供应商往来账期末余额对不上,主要是什么
老师,你好,注销公司清算后,现金70000 实收资本30000 未分配利润40000 这个要交多少分红税
老师,回函不符需要替代测试吗?
老师,企友软件,没交服务费的情况下,有办法在新电脑上下载软件,和备份恢复数据吗
老师,我们和A公司合作,对外是A的名义,货款也是直接到A的公户,之前是我们实际分成多少给A开多少发票(因为是电商,销售额结算会有延迟),本月销售额突增,A要求我们提前给他们开发票,是否合理?A是不是应该先计提费用,我们在实际提款时,给他们开发票?
老师,下午好。公司跟银行贷款了,要转出去,怎样转合规合理
老师,你好,麻烦问一下个人销售货物给公司,所得税自己申报还是公司代扣代缴
请问在同一个市,有一个总公司,在下面的乡镇有几个分公司,如果在税务登记的时候,分公司选择了非独立核算,这样的话,是不是他们申请增值税的时候可以零报,然后分公司的收入都做帐到总公司的帐里?
老师,你好。公司股权变更,从一个股东变为2个股东,公司名称要不要变。
老师,收入是负数啦,那么月底结转时候怎么办呀?怎么结转呀?
意思是只有那笔收入?那月末还是结转的本年利润
老师,收入负数和主营业务成本负数都也结转到本年利润么?
是的,就是那样子做的
老师,我意思说结转收入和成本,那么库存商品也能成负数么?
库存商品可以负数冲的
老师,我意思说库存是负数怎么冲呀,比如收入冲回,那么库存商品也就负数啦,请问老师库存商品负数怎么冲呀?
那个是退货,是退回你们公司怎么会库存商品是负数呢?
老师,退回,收入成负数,那么结转成本,转成库存商品不是负数么?
借:库存商品 借:主营业务成本 负数
老师,库存商品是正数还是负数,不懂请教一下,还有你这个分录我看不懂,麻烦老师能重新写一下好么?
是退货就收到库存商品是正数,冲结转的成本
老师,收到库存商品是正数,分录怎么写?
就是前边那笔分录。冲主营业务成本
:老师,你之前分录全是借方,借:库存商品 正数 借:主营业务成本 负数 老师是这样写么?还有老师退回,库存商品这个分局必须写么??
借主营业务成本 负数 就是贷方:主营业务成本 也就是冲销售成本
老师,比如,借:库存商品 3500 借:主营业务成本 -3500 分录这样写对么?还有老师,如果全部退回啦,那么就是这个库存商品 3500 借:主营业务成本-3500 必须做账么?老师
是的,就是那样子的哈