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你好老师,请问我之前入账把应付账款入到主营业务成本里面了,以后可能都不会开票,一是导致成本大于收入,二是如果红冲的话,没有开票,我们的成本会是负数,请问这个要怎么操作呢?

2023-10-24 17:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-24 17:04

您好,导致成本大于收入这个不是因为把应付入主营业务成本导致的了,本来就要入账的只是现在没有发票税务不认嘛 就这样入账,摘要里写好 (无发票成本年度纳税调增)年度汇缴时记得这引起要调整

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快账用户4526 追问 2023-10-24 17:11

是这样的老师,本来正确的分录是借,应付账款,贷银行存款,后面入账时写成了借主营业务成本,贷,银行存款,现在报表我们成本大于收入,这样子有问题吗,有什么办法调回不?

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齐红老师 解答 2023-10-24 17:14

您好,其实您的分录也没有错,正确为 借,应付账款,贷银行存款 发票来 借:营业务成本,贷:应付账款 您看您只是一步到位了,根本不是因为这个分录成本大于收入

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快账用户4526 追问 2023-10-24 17:17

那我现在没票,只能汇算清缴时调增是吗?有其他办法冲平吗?

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齐红老师 解答 2023-10-24 17:18

您好,这个成本大于收入,就是我买得价格低导致的,您的处理没有问题 只能汇算清缴时调增,没有其他办法哦

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您好,导致成本大于收入这个不是因为把应付入主营业务成本导致的了,本来就要入账的只是现在没有发票税务不认嘛 就这样入账,摘要里写好 (无发票成本年度纳税调增)年度汇缴时记得这引起要调整
2023-10-24
你好,你这个是在当年充吗?如果当年充的话,你的主营业务成本填写的是累计。
2024-01-15
你好 ;   你成本都产生了 为啥不做收入 ; 你没有收到款 和开票 做 借应收账款 贷主营业务收入- 无票收入 ;应交税费-应交增值税。 报无票收入  
2022-01-11
你好,把你所要填写的报表发截图过来看一下
2023-05-21
您好 劳务费对方开具了发票 不需要通过应付职工薪酬科目 用应付帐款科目就可以了 能汇算清缴不调整,到2023年再结转成本时调整
2023-05-21
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