您好,是的,这个也要更正的

老师好我们公司是一般纳税人 6月和7月份增值税附加税应该减半征收,但是我们申报和缴纳的时候都没有减半,现在要申请退税,还要更正申报报表,这个应该怎么操作?
老师好,我们公司2020年加计抵减声明错误扣除多了,现在更正申报表后需要补增值税及附加税,但是企业所得税季度报表更正不了,加计抵减多的及需要补缴税费的能否统一在2020年12月账务上处理呢?因为还有年报需要更正
老师,你好,今年补缴了2019年的增值税,附加税和所得税,因为2019年业务已经发生但是当时没有开发票给客户,我们也没有申报,2022年才开的发票,税务部门要求我们更正2019年的收入,补缴了税款和滞纳金,我怎么做账呢?我们执行的是企业会计准则
老师,您好,请教一个问题 我们企业是商贸公司,22年4季度把公司所有的一辆车出售1万元,对方去了税务局用我们单位信息代开了发票,这笔业务在当期未入账,22年4季度这辆车账面价值是15156.25(原值3万。累计折旧14843.75),现在需要更正增值税申报表,企业所得税报表,我应该如何更正,另外账务上如何更正
老师,我公司是一般纳税人,2023年12月有未开票收入当时没有申报,在4月已经更正增值税申报表,当时没有更正第四季度所得税。这个未开票收入可以在汇算清缴表里更正吗?还是必须更正第四季度报表?
我们去年付的一笔房租40000元,对方没有开票来,现在找他们开票的话,他们说当时签合同的主体开不了房租租赁类目发票,需要重新签合同,然后给了一份合同主体变更三方协议,这样的协议可以签吗
请问我公司收客户的技术服务费,成本怎么算?是员工的工资?
一般纳税人先确认收入,后补开发票,这个账务处理和申报怎么弄呢
老师,您好。请问我们机械设备租赁公司,一般纳税人开13点的经营租赁发票。成本出了购买设备折旧。设备维修费。还应该有什么?油费和人工可以算作经营租赁的成本吗?
请问老师,我们是一家中医诊所,之前有顾客在我们这儿消费了,没有开票,但是现在人家要求开票,而且顾客要求医生制造假病历,和发票开在同一天 ,遇到这种事情我该怎么处理
老师,问一下,我们去年预提的费用15万,到今年汇算清缴的时候发票都没有开来,然后会计事务所的人汇算时给我们补缴了企业所得税,然后我账上还有15万的余额挂着,怎么处理?
研发人员用的电脑维修了,维修费计入研发支出可以吗
老师好,福利费扣除按照工资薪金的比例扣除,工资薪金是实际发放总数还是计提总数数
老师,请问企业所得税汇算清缴应该记企业所得税还是减少未分配利润
个体户可以用私户收款只设置一套账吗