对方公司给甲方开票(税率 9%,假设是建筑服务),其可抵扣的进项是 6%(比如取得的是 6% 的服务类发票)。这里的 “允许抵扣金额” 是单独计算其可抵扣的增值税进项,用于降低自身增值税税负。 向你们收取 11.5% 管理费时,若管理费未涵盖增值税进项抵扣部分,就需要把可抵扣的 6% 单独列示,再通过成本票来覆盖这部分税费和实际成本,以确保整体税负和成本核算的准确性。简单来说,管理费是对服务的收费,而增值税进项是单独的抵扣项,两者功能不同,所以需要分别计算并通过成本票统筹。

老师你好,我现在有一个问题想请教你,我们单位有一个工程,现在要给他付40%的工程款,他已经把发票开来了,就前两个月都已经开过来了,然后进项税我们也抵扣了,但是现在领导说要把他那个,我们之前预交了一万二的电费。要把那个一万二的电费给他扣回来就说这个账务处理的话,我应该怎么做?因为关系到这个税,这个税,我们已经抵扣完了,他那个发票拿过来。预交电费的时候是以我们单位的名称交的,我们每一个月也取回他那个进项发票,就是电费的进项发票拿回来也抵扣过了,所以说这一部分我不知道怎么处理。 以前的老会计给我说的是把那个一万二就说以现金的形式收回来,让他以个人的名义交回来,我们给他开一张收据,完了之后计入营业外收入,这样子做对不对啊?
老师你好,我们公司是建筑施工行业,现在有一个问题,就是我们公司是挂靠别的公司接了一个项目,然后这个挂靠公司需要收取我们1.5个点的管理费,挂靠公司开工程服务票给甲方,我们同等开工程服务票给挂靠公司,假设这一次进度款为100万,那么挂靠公司开100万的票,到账100万。我们给挂靠公司开100万的票,他们要平进项,但是他们扣除1.5的管理费后只付给我们九十多万,那我们怎么平账呢?都开了票肯定要做外账的,或者说能不能不开这1.5个点的票,怎么处理比较好呢?麻烦老师解答一下
老师你好,我们是建筑劳务公司,给总包开劳务发票,但是这边做成本的只是人员工资,我算了下有很多人员都不能在个税上申报,所以这剩下的成本怎么处理呢,我们这边给班组长开发票收他们的管理费,再让他们开发票根本就不可能,还有总包给我们开发票不仅收我们的管理费也要我们提供工资表,这边我也不知道怎么处理,跟老板说,他就说这边他也没办法弄成本票,让我们想办法,就无语,说了他也不听跟本就不管这个事情
老师,我们是一般纳税人,之前买了一块地,300万,证书已到手,我计入了无形资产,我们现在在这块地上修建物流园和一个综合科技楼。我们是甲方,有承包方,但是我们甲方自己找人修建,承包方就过下账,每次打钱我们打给承包方。承包方在打给那些人。承包方收我们管理费,由于不是他们真正意义上的成包对方说每次的税费我们也要负担,我们甲方要专票,承包方开出去专票就要交税,他们就有收入,增值税企业所得税我们都要承担。我想问一下,他给我们开专票,下面的人如果给他们也开专票。他们不是能抵扣吗?为啥还要我们承担增值税?
老师,您好,想问下就是公司目前人力成本非常高,而且公司进项票比较少,于是就想着讲人力成本这块全部打包给第三方灵活用工平台让对方开具专票从而多抵扣增值税,但是为什么有的灵活用工平台说可以按照总额给我们开具6个点的专票呢,就是比如我们每个月给他们打400w的薪酬工资加服务费,对方说可以按照400w,开具6%的专票给我们,不是应该按照400w里面仅服务费部分才能开具专票?
老师你好,我是个体工商户,经营范围里有土石方工程施工,可以开建筑服务的发票吗
购买办公室装饰品、开会用的黑板、茶具茶盘这些都能记入办公费吗
买打印机,可以一次性记管理费用办公费吗
给员工宿舍买床,计在什么科目好呢
老师,生产型企业出口一批自产的设备到泰国和印度,货物已经报关,现在又需要补寄少量物料到泰国和印度,分别价值五千多和八千多,DHL物流公司要我们公司开形式发票?我们可以开吗?会不会有税务问题?因为这些物料泰国客户和印度客户不会单独给我们付款的,我们是免费寄的售后需要的物料
老师,残保金是不是次年申报缴纳上一年度的
7月的工资,9月发放部分员工,其中部分员工全额发放,部分员工只发部分,如工资表实发金额栏是3000,只发2000。那发放凭证附件的工资表怎么做
购买办公室绿植,花卉能记入办公费吗
公司有两个对公账户,一般户和基本户。开发票和进出货款是否是两个公账都可以?
搬迁新公司,公司管道线路施工费计入哪个科目,二级明细是什么