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你好老师,有一个工程是我们别的公司参与的,他给甲方开票,说需要开这么多进项票,允许抵扣金额是他们只能抵扣6%,需要开成本票这块,是他收我们11.5%管理费,为什么要加上可抵扣的6%呢,管理费里边应该就包含了各种税金了吧

你好老师,有一个工程是我们别的公司参与的,他给甲方开票,说需要开这么多进项票,允许抵扣金额是他们只能抵扣6%,需要开成本票这块,是他收我们11.5%管理费,为什么要加上可抵扣的6%呢,管理费里边应该就包含了各种税金了吧
2025-11-20 09:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-20 09:57

对方公司给甲方开票(税率 9%,假设是建筑服务),其可抵扣的进项是 6%(比如取得的是 6% 的服务类发票)。这里的 “允许抵扣金额” 是单独计算其可抵扣的增值税进项,用于降低自身增值税税负。 向你们收取 11.5% 管理费时,若管理费未涵盖增值税进项抵扣部分,就需要把可抵扣的 6% 单独列示,再通过成本票来覆盖这部分税费和实际成本,以确保整体税负和成本核算的准确性。简单来说,管理费是对服务的收费,而增值税进项是单独的抵扣项,两者功能不同,所以需要分别计算并通过成本票统筹。

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