部分红冲:开具红字发票原因需选择“销货退回”或“销售折让”,如选择的是“开票有误”只能进行全额冲红。 登录电子税务局,点击发票业务-红字发票业务-红字信息确认单录入

老师您好,我在2021年12月开的发票60万,我把税率全部开错了,但是1月报税的时候跟税务局联系了,还是按正确的6%的税申报了,然后我2月开始冲红了一部分,3月冲红了一部分,现在全部冲红,然后跟对方也把发票要来了,老师我现在红冲的这部分需不需要做账呢
老师,请问在2022年12月由于开具错误,就开多了100万,然后在12月做多这个收入100万,成本也做100万,到2月份时开具发票120万,红冲了100万,但是入账的时候,我只做了20万收入跟对应20万的成本,那原来12月的是不是不红冲掉呢?
老师,我公司12月开的十多万的发票,到1月份对方发现开票信息有误,在1月时已将十多万的发票冲红处理,但因为其他原因导致一直没得补开这开错的十多万发票,现在4月了需要申报增值税,但开票金额就是冲红的十多万的发票,这个要怎么申报增值税?(开错的发票是增值税普通发票,我们属于小规模纳税人)
老师,你好,我们发票的总额度是630万,这个月我开具了440万红字发票,重新开具同等蓝字发票,后开具了160万,现在说我只有12万的额度了,这种错误应该怎么解决呢?
2024年我收到一张光伏项目9点施工发票150万元,并做了折旧,2025年因对方发现税种错误,2月份红冲了这张发票并在当月开具了一张13点设备发票100万元和3月开具一张9点施工发票50万元给我方(历时2个月完成开具发票)总金额还是150万没变,因为税点问题,项目未税金额增加了,我的折旧部分应该如何记账,之前的折旧是不是要全部冲回
你好老师,餐饮行业,用的美团收银系统,富掌柜的收入上不上报税务
房产公司股权转让去税务局变更需要什么
老师,麻烦问下,当年亏损应填列所有者权益变动表的那一栏
老师你好,请问进项发票也需要缴纳印花税吗?
老师,工地上工人, 情况1:他给我们开拖拉机运输石头、淤泥; 情况2:他把拖拉机租给我们并开拖拉机, 这两种都可以个人代开开 ”建筑服务“工程服务吗?
老师,公司减资公示成功后,怎么到工商系统变更时,投资人那里注册资本还是变更前的金额呢?
老师,同个科目科目余额表跟明细表为什么数据不一样
老师,实务中一旦选择简易计税多少个月不能变更?
老师:请问,生产企业,加工瓜子,经过煮,炒烘干,后销售成品包装瓜子,这种情况下税率是多少?开票的时候税收分类编码是多少?
老师,您好,退休返聘人员也可以享受全年一次性奖金吧