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老师,我们六月有个项目是 12 万,开完发票,十一月完工核减了五万,然后本月红冲了六月 12 万的发票,开具了七万的实际发票,现在对方说不对,应该直接冲减部分发票,我这个应该怎么处理?还能撤回当时开具的 12 万 红冲发票吗?

2025-11-20 11:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-20 11:48

部分红冲:开具红字发票原因需选择“销货退回”或“销售折让”,如选择的是“开票有误”只能进行全额冲红。 登录电子税务局,点击发票业务-红字发票业务-红字信息确认单录入

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部分红冲:开具红字发票原因需选择“销货退回”或“销售折让”,如选择的是“开票有误”只能进行全额冲红。 登录电子税务局,点击发票业务-红字发票业务-红字信息确认单录入
2025-11-20
对的,是的,12月份的还是正常做。
2023-05-26
你好,去税务局申请增量扩版
2024-04-26
借以前年度损益调整 贷累计折旧 你少做了,计提的折旧需要补上就行,之前的折旧不用调整。
2025-02-20
同学你好 需要做分录的哦
2022-03-21
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