你好,借应收账款贷主营业务收入。根据权责发生制需要确认收入。

我和客户之间的操作模式是当月送货,下月对账,对账完成后开票。现在是7月,7月份送货给客户,8月份对账,8月份开票(开的是7月份货款)。我目前是按照发票来做账,也就是我8月份才结转这个成本,我发现这样子就是账实不符,因为我仓库7月份就发了货。请问这种情况,应该怎么处理?
老师你好,我们家做钢材的每次送货单跟发票不是一起来,我每月都是按来了多少票才入多少账的,仓库也没给过送货单给到这边,现在才发现这月领的料比进的还多,现在应该怎么处理,因为发票数字跟入库数字也对不上
@海青 老师,公司发货是不开发票的,发票是要到月底对完账才开,一般都是次月才对完账,那这账怎么做?当月发货出去没有发票要做账吗
老师你好,想问一下公司厨房里进的荤菜,每个月两三次不定,但好几个月才付款,付了款才给发票,那平常他们送货我怎么入账呢?
7月份货到了,通常来说要到8月份对了账之后才给我们开发票,7月份的货款是不是要计入记应付账款-暂估,货物又已经卖出去了,但是如果发票一直到汇算清缴的时候也没有给我们,怎么办?或者说发票压根就没有又怎么做账?
老师,互贸区落地加工的企业从互贸区进来农产品,是不是必须加工?如果不加工直接卖可以吗?
老师,汇算清缴时候欠的工资填不填写在职工薪酬内
电子税务局在哪里解除办税人员身份
老师,你好,上一年公司账没做,我现在接手了,没交接,没账簿,老板让从一月份开始做,怎么做?
跟厂家终止合作收到厂家的赔款,这个要确认增值税收入吗
老师,社保滞纳金需要税前调增吗
老师您好,请问我现在开始做研发辅助账,用友T6如何坐在系统里面呢?是研发支出,这个科目设置项目管理吗?然后在综合辅助账里面查询这个明细账,还是怎么做合适呢
老师,你好,请问一个公司的实收资本200万,已经实缴完成了,但是公司经营需要他们还要往公司里投钱,也没有增资的打算,是不是股东再往里面投的钱,可以放在资本公积里?
之前付增值税、关税给国际货运代理公司 借应付账款--国际货运公司(增值税、关税) 贷银行存款 海关进口关税 专用缴款书 现在有了 分录怎么平呢
购进口刀片,没有单位,但是之前付款给货运公司付增值税()、关税的这个帐怎么做呢
不开票就不需要记销项税是吗?
需要的 蔬菜,你们不是免增值税的吗?
啥都有,米面粮油水果啥的
就是平常送次货没开票,合计好几天开一次,平常送货怎么做分录,在开了票,有怎么做分录
借、应收账款 贷主营业务收入、 应交税费、应交增值税销项 和有发票的一样。 开了发票,借,应收账款负数, 贷,主营业务收入负数, 应交税费,应交增值税销项。负数 借银行存款, 贷,主营业务收入, 应交税费,应交增值税销项。
意思是,再把之前那个凭证冲了,再重新写个凭证?
是的对的,红冲无票收入在做发票的
我们是,平常米面粮油啥的,都在一张销售单上,过几天开发票时,总结一下,米类开一张发票,油类开一张发票,不是跟之前的每一张销售单对着号的,所以不知道怎么弄?
我看开的发票,税率还不一样
你会怎么开发票?就是了?单价是一样的吗?一块开分开来分别开明细。
我不会啊,所以才问问,不知道如果这种情况,怎么做账
做帐的告诉你了 不开发票也需要做收入 开发票的你可以一块开呀,单价是一样的情况下你就一块开,比如销售给他一百 那你就开一百开具体的名字 白菜100吨,那就看白菜数量100单位吨 还有具体的哪一个不明白?