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你好。老师。高新技术企业享受的增值税加计递交进项税的这个税额。我账上应该也要体现出来对吧那我扣减成本吗?

2025-11-20 14:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-20 14:17

计算加计抵减 借:应交税费 - 应交增值税-进项加计抵减额   贷:其他收益 - 其他/营业外收入-加计抵减 申报时抵减应交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费 - 应交增值税-进项加计抵减额     银行存款

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2025-11-20
你好,当月的进项税额乘以5%,再额外抵扣这些。
2023-09-07
你好,你放到营业外收入就可以的。
2024-01-03
你这个对应需要做借xx 负数, 借进项税额,转出做借xx 贷进项税额转出,这样就一致了, 2你好,这个附表4之前实际抵减吗,实际抵减,你这个对应纳税调减 填写,这个你这个对应做分录,借为交增值税,负数,贷营业外收入 负数 冲掉之前抵减的
2021-04-29
同学您好,500万以下行的https://mp.weixin.qq.com/s/AJYQ9lV3YbfwpmSfINHqSA 500万固定资产一次扣除操作这是详细的填写说明和案例
2022-11-10
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