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已出关的产品,本月未做退税申请,以后月份做,但本月的纳税申报要报吗,他是本来销售的应视同销售才对,报又要怎么报

2025-11-22 18:24

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12月份的税款申报就按扣除红字发票的进行填写就行了。
2023-12-20
撤销出口退税申报。 外销的金额未价税合计金额,缴纳增值税=外销金额/1.13*0.13
2020-09-03
你好,你是商贸还是生产的?
2024-02-02
同学你好,转内销没有开票的,可以按未开票收入去申报增值税,未开票等同于开票,那成本相对应就结转了,
2022-01-15
对的,这个理解是没错的哈,对
2025-09-16
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