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请问1月销售出库产品,2月份才开专票,1月也没有申报这批增值税,是合理的吗,应该怎样做

2023-03-01 14:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-01 14:27

是合理的哈,没问题的

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快账用户1308 追问 2023-03-01 14:32

算不算延迟交税呢,还有一批出库单12月29日,销售发票开在1月,就在1月报税做账

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齐红老师 解答 2023-03-01 14:39

原因很简单的,销售货物还需要对方验收,确认才能做销售收入

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是合理的哈,没问题的
2023-03-01
同学,你好,你直接在开票那个月确认收入就可以了 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
2022-04-27
你好,需要确认新开发票的进项,并转出红字发票的进项增值税转出 负数发票 借:库存商品/费用等   负数 贷:应付账款/其他应付款等  负数 应交税费-增值税-进项税转出   重新开具 借:库存商品/费用等         应交税费-增值税-进项税 贷:应付账款/其他应付款等 
2024-02-23
进项税额9040乘以13%=1175.2 销项税额1300 缴纳的增值税=124.8
2023-06-28
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