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另外10月没开据0税率增值税,11月开据后在申报增值税时系统带出来的销售增值税可以改成减掉10月申报过后的金额吗?在开据发票时备注栏里的一般贸易方式可以写成0110吗

2025-11-23 17:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-23 17:30

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-11-23 17:35

您好,10月没开0税率发票但已申报出口销售额的,11月补开发票后,申报时系统带出的销售数据不能直接减掉10月已报部分,比如500000元不能改成500000减300000等于200000元,而应把全部开票金额按出口性质填入免抵退办法出口销售额对应栏次,确保不计入应纳税额;开票时备注栏里的一般贸易方式可以写成0110,建议同时注明一般贸易字样或按税务要求填写。

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快账用户6327 追问 2025-11-23 17:51

只在10月增值税申报表里已申报过这笔收入,其它的都没申报也不能减除这笔出口销售额填写吗

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齐红老师 解答 2025-11-23 17:54

10月已申报的出口额不重复填,11月开票进名抵退栏,不减不改,备注可写0110

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快账用户6327 追问 2025-11-23 18:02

0月的未开票出口销额增值税申报时是在未开票销售额里申报的,11月份是不是可以在未开票销售额里直接做负数对应的金额

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齐红老师 解答 2025-11-23 18:04

不可以,10月未开票收入已申报的,11月开票后应在开具发票所属期 按出口销售额申报,不能在未开票收入中直接做负数冲减

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快账用户6327 追问 2025-11-23 18:07

那我们这笔10出口销售,在11月开据发票在申报不是复申报了吗

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齐红老师 解答 2025-11-23 18:09

不是重复申报,10月报未开票收入正,11月开票后正常报开票哦,系统自动匹配, 11月还有未开票收入负

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快账用户6327 追问 2025-11-23 18:13

老师,11月还有未开票收入负不太明白,刚才说了未开票11票不能直接填负数吗

老师,11月还有未开票收入负不太明白,刚才说了未开票11票不能直接填负数吗
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快账用户6327 追问 2025-11-23 18:16

是不是11月开据发票正常带出到增值税申报表里,11月申报时10月未开票直接在未开票栏里负数红冲

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齐红老师 解答 2025-11-23 18:23

您好,是的,这个收入已经申报过了,在开票时有蓝票收入,那未开票就是负,本月就是一正一负,没有交税

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快账用户6327 追问 2025-11-23 18:28

谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-11-23 18:30

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 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-11-23
可以的,可以这么做的。
2023-08-08
你好,你去修改十月份的申报表 不填写需要正常交税,然后在12月份选择不抵扣
2023-11-20
你预交需要抵扣吗?如果不需要的话,只填写附表四本期发生额。
2023-11-13
同学你好 开通负数申报就可以了
2022-07-12
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