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当月销项税为负数,如何结转税

2025-11-24 11:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-24 11:33

您好,意思是你们这个月只有红冲的,没有开票吗?

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快账用户7999 追问 2025-11-24 11:37

是的,我只有红冲没有开发票,我做的是借应收账款负数100贷:应交税费销项税负数100,销项税的余额就在借方100,如何结转税

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齐红老师 解答 2025-11-24 11:39

这个不用结转,直接留底就可以

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快账用户7999 追问 2025-11-24 11:53

我们每个月都在月底结转税额

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齐红老师 解答 2025-11-24 11:56

借:应交税费—未交增值税

贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)

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同学,你好
结转进项税额:
借;应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
贷;应交税费—应交增值税(进项税额)

结转应缴纳增值税(即进、销差额):
借;应交税费—未交增值税
贷;应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。
2025-09-16
你好;  1.   如果留底进项税  ; 那么可以暂时不结转的 ;   
2022-12-19
借:应交税费-转出
贷:应交税费-未交税费
2023-12-10
您好, 这个不用做分录,直接申报就可以了
2024-04-10
你好,学员,余额直接负数即可的
2022-09-25
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