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老师我想问一下,事情是这样的,农机销售上个月按免税收入开的,但是他这个是卖的汽车,得交税,这个月我把上个月开的红冲了,然后按照13%销售收入开的,这个成本这块我咋冲减啊,上个月都按含税的减的成本

2025-11-24 16:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-24 16:22

红冲上月免税销售分录(假设上月含税收入 10000 元,错误按含税转成本 8000 元,实际不含税成本 7079.65 元,多计 920.35 元):借:主营业务收入 10000(红冲上月免税收入)贷:应收账款 / 银行存款 10000借:库存商品 920.35(冲减上月多计的成本)贷:主营业务成本 920.35 本月重新开具 13% 税率发票:借:应收账款 / 银行存款 10000贷:主营业务收入 8849.56(不含税收入 = 含税金额 ÷1.13)贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额)1150.44 确认正确成本(若上月已转成本,无需重复,仅更正多计部分即可):借:主营业务成本 7079.65(实际不含税成本)贷:库存商品 7079.65

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你好,1.结转收入成本都是4件 2.收入成本都是按照-6件转的
2020-11-24
贷:主营业务收入 负数 红冲上月的收入 贷:主营业务收入  本月重新开的收入
2025-05-29
首先啊,你上个月的话是按照你所有开票的金额去升炮,包含那个开错的。那你这个月开了负数,也开了帧数,使用正数和负数相抵之后的销售额去填写申报处理。
2022-10-20
还是按原来的数据申报,4月开了负数后会减少4月的销售额和销项
2022-04-02
是本月的销项税减少。
2021-05-24
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